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老師,小規(guī)模7月購(gòu)買(mǎi)商業(yè)用房,8月出租,如到稅務(wù)開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模需交哪些稅?多少稅率?
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2019-09-03
一般納稅人 比如說(shuō)銷(xiāo)售貨物 含稅是1000元 稅率17% 取得進(jìn)項(xiàng)票是 含稅是500 應(yīng)該怎么計(jì)算 應(yīng)交增值稅
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2017-03-12
老師好,我公司一般納稅人,提供技術(shù)服務(wù)我看到稅目里的增值稅是免稅的,我該怎么開(kāi)票,怎么申報(bào)
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2021-09-06
工資簽收表是否可以作為企業(yè)稅前扣除成本
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2021-07-28
如果去稅務(wù)局作廢代開(kāi)的增值稅發(fā)票需要開(kāi)什么證明嗎
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2022-04-28
銷(xiāo)售方給購(gòu)買(mǎi)方提供增值稅專(zhuān)票,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,現(xiàn)需作廢該張發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方已申請(qǐng)紅字,銷(xiāo)售方未及時(shí)沖紅,現(xiàn)顯示未沖紅,購(gòu)買(mǎi)方又要重新申請(qǐng)紅字?
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2022-01-14
A公司收到B公司的增值稅專(zhuān)票,認(rèn)證后并支付款項(xiàng)。當(dāng)月B公司在收到款項(xiàng)后作廢了該發(fā)票,A公司該如何處罰B公司?
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2022-09-29
老師好,我5月份開(kāi)了一份房產(chǎn)的增值稅發(fā)票,進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了;現(xiàn)在因特殊原因,這張發(fā)票需要作廢,并重新開(kāi)一張出來(lái),請(qǐng)問(wèn)是怎么操作的呢老師好,我5月份開(kāi)了一份房產(chǎn)的增值稅發(fā)票,進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了;現(xiàn)在因特殊原因,這張發(fā)票需要作廢,并重新開(kāi)一張出來(lái),請(qǐng)問(wèn)是怎么操作的呢 是這樣嗎
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2022-10-11
老師你好!情況是這樣的,前段時(shí)間全款買(mǎi)了一套預(yù)售成品商品房,開(kāi)發(fā)商開(kāi)出來(lái)的電子購(gòu)房發(fā)票在上完契稅后,被驗(yàn)出來(lái)是作廢了的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?購(gòu)房發(fā)票是廢票的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?找開(kāi)發(fā)商還能開(kāi)到不作廢的電子購(gòu)房增值稅發(fā)票嗎?謝謝!
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2021-09-03
你好,老師請(qǐng)問(wèn)跨月增值稅發(fā)票怎么作廢,購(gòu)買(mǎi)方納稅號(hào)填錯(cuò)了。
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2021-04-08
有一張?jiān)鲋刀惼掌遍_(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在跨月不能作廢了,該怎么操作?
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2021-03-08
7月份開(kāi)錯(cuò)的增值稅專(zhuān)票(把對(duì)方帳號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了),12月份客戶(hù)把票拿回來(lái),我要做什么操作呢,沖紅作廢嗎?
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2021-12-21
我們1月開(kāi)出一張?jiān)鲋刀惼掌?,然后?duì)方一直沒(méi)有交到開(kāi)發(fā)商那邊去,在手頭丟了,現(xiàn)在要退回這張票不要了要我作廢,但票沒(méi)回來(lái),可以嗎
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2022-04-25
我是銷(xiāo)售單位給客戶(hù)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,不知道他用沒(méi)用,不給我付款,現(xiàn)在我想作廢的可以嗎?
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2020-12-19
開(kāi)增值稅專(zhuān)票,忘記填寫(xiě)收款人,復(fù)核,可以補(bǔ)蓋私章嗎?認(rèn)證前還是認(rèn)證后補(bǔ)蓋?開(kāi)了幾十張不想作廢處理,怎樣來(lái)彌補(bǔ)失誤?
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2020-11-09
請(qǐng)問(wèn)收到了紙質(zhì)的增值稅專(zhuān)票,對(duì)方將我方的公司名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)叫對(duì)方重新開(kāi)具發(fā)票。對(duì)方已開(kāi)過(guò)新的發(fā)票,但要求我們將原件寄回給他們作廢,請(qǐng)問(wèn)是否一定要將原件寄回給對(duì)方,還是不用寄都可以的?
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2022-08-16
老師,請(qǐng)問(wèn)作廢的增值稅發(fā)票要不要保存?
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2021-08-03
老師,請(qǐng)問(wèn)作廢的增值稅發(fā)票要不要保存?
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2021-08-03
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤(pán)全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤(pán)全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
我增值稅專(zhuān)票已經(jīng)作廢 但是我導(dǎo)出開(kāi)具發(fā)票的稅額還是把作廢的稅額加進(jìn)去了 是為啥
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2023-10-07