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老師你好企業(yè)所得稅有免稅收入,已經(jīng)填列,不征稅收入填入那列,是政府補(bǔ)貼資金
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2019-07-09
你好,季度申報(bào)的時候,就可以將不征稅收入和免稅收入減掉嗎,不是匯算清繳時再算的嗎
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2020-04-12
企業(yè)所得稅現(xiàn)在是交國稅還是地稅?還有不征稅收入和免稅收入有什么區(qū)別
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2017-01-23
居民企業(yè)之間分紅 是增值稅不征稅收入 還是增值稅免稅收入?
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2018-07-09
老師麻煩幫忙看一下,企業(yè)所得稅的季報(bào),這樣填寫對嗎?這季度的營業(yè)收入都是開的普票,不征稅,那不征稅收入那里寫這個季度的營業(yè)收入嗎
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2022-04-09
老師,你好,我在申報(bào)企業(yè)所得稅第四季度的報(bào)表時,有兩欄不征稅收入和免稅收入表格,我想請問,一個季度未到30萬的稅額是屬于這個“不征稅收入嗎?還是不是啊”
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2020-01-08
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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2020-08-04
老師,您好,我單位收到一筆政府補(bǔ)貼,也符合不征稅收入的條件。請問一下,如果我用這邊專項(xiàng)款來支付研發(fā)用的儀器設(shè)備的話,那這筆款項(xiàng)是不是不能列入進(jìn)研發(fā)費(fèi)用里?我們申報(bào)高企的研發(fā)臺賬也需要把這筆費(fèi)用剔除對嗎?那相關(guān)的文件指引是哪條呢?
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2020-04-16
請問老師,如果所得稅預(yù)繳時已經(jīng)把不征稅收入,和資產(chǎn)一次性加速折舊做了,那匯算清繳還用針對不征稅收入和資產(chǎn)加速折舊調(diào)整嗎?再調(diào)整就重復(fù)了吧,平常已經(jīng)少稅了,匯算就不用調(diào)了吧?
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2020-03-03
對于企業(yè)取得財(cái)政資金,作為不征稅收入處理,所對應(yīng)的費(fèi)用計(jì)入什么科目,營業(yè)外支出么?
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2017-12-18
我公司現(xiàn)在收到一筆不征稅收入,如果發(fā)生管理費(fèi)用怎么記,買辦公家具怎么記
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2015-11-12
對于企業(yè)取得財(cái)政資金,作為不征稅收入處理,所對應(yīng)的費(fèi)用計(jì)入什么科目,營業(yè)外支出么?
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2017-12-18
老師您好,財(cái)政局給打過來的關(guān)于這次疫情的貼息款,是屬于不征稅收入嗎?會計(jì)分錄怎么記呢
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2020-04-24
請問老師,企業(yè)收到專項(xiàng)資金作為不征稅收入的,購買固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊年限如果是20年,20年每年的折舊匯算所得稅時都需要調(diào)增嗎?
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2021-05-11
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
企業(yè)所得稅核定征收里面的不征稅收入是551.46嗎
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2017-07-08
企業(yè)收到的補(bǔ)貼款列入了不征稅收入,用于研發(fā)活動所形成的費(fèi)用,不能加計(jì)扣除?是不是這邊研發(fā)費(fèi)用也不能計(jì)入公司的研發(fā)臺賬呢?申報(bào)高企所需的研發(fā)臺賬是不是把這部分補(bǔ)貼款剔除呢?
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2020-04-15
房產(chǎn)稅減免是屬于匯算清繳中的不征稅收入的財(cái)政補(bǔ)助嗎?
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2018-04-16
現(xiàn)在需要報(bào)上年度企業(yè)所的稅,公司利潤總額為負(fù)100多萬,(虧損),12月利潤表中其他收益20萬,是政府補(bǔ)助款,在申報(bào)企業(yè)所的稅的時候需要填列嗎,填列在那一項(xiàng),填不征稅收入嗎
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2019-01-14