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增值稅制度性留抵退稅17行本期申請退還的期末留抵稅額 這個該怎么填寫?
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2022-04-07
財稅2019年39號文件八,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度,是可以連續(xù)申請的嗎?假如2019年4月至9月申請一次后,2019年10月到2020年3月還可以在申請一次嗎
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2020-11-27
上期留抵稅額本來應(yīng)該在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方,但是因為以前會計記賬錯誤放在了“未交增值稅”這個科目里,怎么調(diào)整分錄呢,摘要要怎么寫
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2020-04-01
(1)銷售甲種糧食白酒10噸,每噸含稅單價22 600元;銷售乙種糧食白酒5噸,每噸含稅單價11 300元;銷售丙種糧食白酒20噸,每噸含稅單價33 900元??铐椚看嫒脬y行。(2)銷售散裝糧食白酒3噸,每噸含稅單價4 520元,收取包裝物押金2 260元,款項全部存入銀行。(3)銷售以當(dāng)月外購薯類白酒和自產(chǎn)糠麩白酒勾兌的散裝白酒6噸,每噸含稅單價2 260元。其中,外購薯類白酒3噸,每噸含稅價1 130元,取得增值稅專用發(fā)票,全部用于勾兌并銷售,貨款存入銀行。(4)用自產(chǎn)甲種糧食白酒10噸,從農(nóng)民手中換入玉米10噸,已經(jīng)驗收入庫,開出收購專用發(fā)票。(5)本廠將換入1噸玉米用于職工福利。(6)該廠委托某酒廠為其加工酒精6噸,糧食由委托方提供,發(fā)出糧食成本51 000元,支付加工費6 000元,增值稅780元,用銀行存款支付。收回的酒精全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒10噸,每噸含稅單位售價33 900元,當(dāng)月全部銷售。(7)本廠將自己生產(chǎn)的10噸甲種糧食白酒中的3噸用于饋贈、7噸用于職工福利。(本期繳納上期應(yīng)納稅額200 000元,上期留抵稅額為0元。)根據(jù)以上資料要求:計算增值稅銷項稅
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2020-06-07
老師您好:我這樣的錄憑證是錯誤的嗎?難道進(jìn)項、銷項、上期留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”?
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2022-12-08
老師,您好,我們公司要有可以退稅的,請問一下這個增值稅增量留抵退稅,這個具體是怎么操作的呢?我們6月的銷項是310384.39元,認(rèn)證進(jìn)項是32826.6元,總的期末留抵稅額是5381831.13元,
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2020-07-09
選項A,允許以留抵稅額抵減增值稅欠稅,抵減的欠稅包括呆賬稅金及欠稅滯納金;選項B,抵減欠稅款時,應(yīng)按欠稅發(fā)生時間逐筆抵扣,先發(fā)生的先抵;選項C,若期末留抵稅額大于欠繳總額,抵減后的余額可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。怎么理解?
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2022-11-18
19年12月申報表上期末留抵稅額19029.4,但是我結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)是12295.87??為什么金額不一樣
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2020-03-18
老師,請教一下,期末留抵稅額怎么做分錄啊
1/1823
2021-09-03
增值稅期末留抵稅額退稅是什么意思
2/4636
2018-12-11
老師好,增值稅報表期末留抵稅額應(yīng)當(dāng)與賬上的哪個數(shù)對應(yīng)了?不應(yīng)當(dāng)是進(jìn)銷項的差額剛好應(yīng)該等于這個數(shù)嗎?
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2020-05-24
關(guān)于增值稅期末留抵稅額退還的這個政策具體是怎么樣的?這個政策好嗎
1/554
2018-08-13
請問:申報所屬期11月的增值稅,一般計稅下增值稅出現(xiàn)期末留抵稅額,因為公司主業(yè)是簡易計稅,后面不會有一般計稅銷售額了,這種情況下,留抵稅額可以申請存量留抵稅額退稅嗎?看政策,納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額,但19年留抵稅額是0。
1/1034
2022-12-13
老師,期末留抵稅額怎么做分錄呢
1/337
2019-06-20
老師,請問增值稅有期末留抵稅額是不是就是說本期不用交增值稅
1/640
2016-01-11
幫我看看這個表,我們本月不用交稅,有留底12978.9,還有一應(yīng)納稅減征額1444,那下個月申報的時候,期末留抵稅額會是多少呢?是會變成上期留底12978.9+減征額1444=14422.9嗎
2/934
2018-11-16
增值稅期末留抵稅額退稅,第六個月增量留抵稅額不低于50萬。不太理解50萬增量
1/2736
2019-08-07
老師,期末留抵稅額如何做分錄,謝謝
1/636
2020-07-07
進(jìn)賬大于銷項要怎么填寫申報表啊,我怎么寫完了期末留抵稅額是0
2/623
2020-06-12
老師,我想問一下,我上期有期末留抵稅額,這月沒有新的進(jìn)項,但我要填申報表抵扣這個月的銷項,我該在那個表填,怎么
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2019-09-17
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