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1.A公司為增值祝般納稅人,委托M公司加工應(yīng)交消費稅的B材料批(非金銀首飾)發(fā)出材價款50 00元,支付加工費2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明培值稅稅額為260元,由受托方代收代繳的消費稅為200元,材已加工完成,委方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,該B材收回時的成本為()元 2.某企業(yè)適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,2019年8月份該企業(yè)實際繳納增值稅4000元、土地增值稅300元,印花稅500元,消費稅350元,資源稅200元,8月份該企業(yè)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費一應(yīng)交城市維護稅”科目的金額為()元
1/2408
2020-07-02
請問沒有合同 開票收入可以嗎
1/407
2019-11-23
請問開增值稅的發(fā)票,提供的是勞務(wù),開票金額是14980元,個人名義開增值稅發(fā)票需要繳納多少稅
1/604
2018-07-31
上個月開了一份增值稅專用發(fā)票給購買方,本月對方把票退回來了,我們開了增值稅紅字發(fā)票后又開了一份正確的過去,銷售方怎么申報增值稅,怎么做賬?
3/140
2022-03-10
開了紅字發(fā)票后,要在稅務(wù)局網(wǎng)站上填寫增值稅專用發(fā)票沖紅申請單嗎
1/1174
2019-03-01
跨越紅沖增值稅專用發(fā)票,填寫了紅字申請表之后,再開一張負數(shù)專票嗎?
1/3318
2019-04-08
增值稅專用發(fā)票開具了紅字發(fā)票的需要在申報表上填寫嗎?還是和作廢一樣不用在申報表上體現(xiàn)
1/1475
2019-07-07
這個月還沒有申報,開具紅字發(fā)票后怎樣申報增值稅?
2/565
2018-11-06
公司包工作餐,但是沒有發(fā)票,怎麼辦
1/1093
2017-10-28
老師,我因為增值稅有留底 所以雖然有銷項 也不用交增值稅 ,這種情況是不是就不用寫分錄 不管他,
1/755
2019-12-13
老師好,我公司一般納稅人,提供技術(shù)服務(wù)我看到稅目里的增值稅是免稅的,我該怎么開票,怎么申報
1/598
2021-09-06
這個月底出口商品一批,供應(yīng)商說只能下個月開增值稅專用發(fā)票,那這個月我公司報稅是要先交17%的稅嗎?還能申請退稅嗎?
2/757
2018-09-19
拿2018年的收據(jù),現(xiàn)在想補發(fā)票,可以嗎
1/694
2019-10-04
增值稅專用紅字發(fā)票已認證,我直接填申請表就可以了吧,對方說要他們申請呢?
3/520
2017-02-24
預(yù)估收入需要申報增值稅嗎? 如果申報增值稅,是不是在增值稅附一,未開票收入填寫這個數(shù)字?
1/1717
2021-05-20
開紅字發(fā)票需要向稅務(wù)機關(guān)填報開具紅字增值稅發(fā)票的申請單嗎
1/589
2018-07-27
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅
1/452
2017-03-13
關(guān)于出口退稅的發(fā)票,上一期我在網(wǎng)上勾選退稅認證并報稅,本期發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應(yīng)商,收到了正確的藍字發(fā)票和對應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報增值稅申報表二的時候要怎么報稅
1/988
2019-10-14
上個月誤申請了一張紅字發(fā)票申請單,已經(jīng)審核通過,但是沒有開出來,本月申報增值稅的時候是否需要報上去?
1/1058
2015-10-26
關(guān)于出口退稅的發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上勾選退稅認證,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應(yīng)商,收到了正確的藍字發(fā)票和對應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報增值稅申報表二的時候,進項再做轉(zhuǎn)出的話就會多扣了這部分進項,開出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的話,退稅專管員說你這個不屬于這個范圍,不能做證明?,F(xiàn)在怎么處理?
1/2217
2019-06-13