 /丈夫名下的機(jī)械設(shè)備如何才能轉(zhuǎn)入到妻子公司名下而不交稅?
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 小規(guī)模按季申報(bào),每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,每月須零申報(bào)或不申報(bào)
一般納稅人簡(jiǎn)易征收,每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,15日之后可送紙質(zhì)版的嗎。
小規(guī)模按季申報(bào),每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,每月須零申報(bào)或不申報(bào)
一般納稅人簡(jiǎn)易征收,每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,15日之后可送紙質(zhì)版的嗎。
 老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個(gè)增值稅如何做稅務(wù)處理?
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個(gè)增值稅如何做稅務(wù)處理?
 借:應(yīng)交稅費(fèi)28.3,貸以前年度損益調(diào)整28.3,借以前年度損益調(diào)整500,貸未分配利潤(rùn)500,這樣做分錄對(duì)嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)28.3,貸以前年度損益調(diào)整28.3,借以前年度損益調(diào)整500,貸未分配利潤(rùn)500,這樣做分錄對(duì)嗎?
 增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開具3%普票的免稅、專票按1%的征收率,
增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開具3%普票的免稅、專票按1%的征收率,
 剛注冊(cè)的商貿(mào)公司,小規(guī)模,開了銀行賬戶,未開網(wǎng)銀,稅務(wù)登記沒(méi)有登記,多久可以辦注銷公司手,謝謝
剛注冊(cè)的商貿(mào)公司,小規(guī)模,開了銀行賬戶,未開網(wǎng)銀,稅務(wù)登記沒(méi)有登記,多久可以辦注銷公司手,謝謝
 我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報(bào),現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會(huì)怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報(bào),現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會(huì)怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
 子女教育扣稅多少合適
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 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
 在稅局代開專用發(fā)票,開錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進(jìn)度
在稅局代開專用發(fā)票,開錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進(jìn)度
 老師,我公司有筆收入被查出來(lái)沒(méi)開稅票,而對(duì)方公司是不要票了,這個(gè)在賬務(wù)上和稅務(wù)上怎么處理呀,我可不可以找些進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵這個(gè)收入,少交點(diǎn)稅
老師,我公司有筆收入被查出來(lái)沒(méi)開稅票,而對(duì)方公司是不要票了,這個(gè)在賬務(wù)上和稅務(wù)上怎么處理呀,我可不可以找些進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵這個(gè)收入,少交點(diǎn)稅
 報(bào)增值稅的時(shí)候有個(gè)“未開票”的部分是什么情形,怎么運(yùn)用?金額有限制么?
報(bào)增值稅的時(shí)候有個(gè)“未開票”的部分是什么情形,怎么運(yùn)用?金額有限制么?
 老師請(qǐng)問(wèn)下,我們銷售給客戶10萬(wàn)的商品, 客戶說(shuō)不要發(fā)票,。 那我本月報(bào)稅時(shí)就再為未稅收入哪里按10萬(wàn)填寫, 繳納13000的增值稅對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們銷售給客戶10萬(wàn)的商品, 客戶說(shuō)不要發(fā)票,。 那我本月報(bào)稅時(shí)就再為未稅收入哪里按10萬(wàn)填寫, 繳納13000的增值稅對(duì)嗎?
 資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下:
(1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。
(2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。
問(wèn)題:
(1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
(2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下:
(1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。
(2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。
問(wèn)題:
(1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
(2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
 農(nóng)民工工資按多少稅點(diǎn)扣?
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 殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什麼
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 外籍員工租房能扣個(gè)稅嗎?
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 辭退補(bǔ)償金需不需要扣稅
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 公司是園區(qū)管理型企業(yè),未來(lái)園區(qū)會(huì)引進(jìn)工業(yè)企業(yè),還有對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行孵化管理,所以,針對(duì)園區(qū),如何進(jìn)行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
公司是園區(qū)管理型企業(yè),未來(lái)園區(qū)會(huì)引進(jìn)工業(yè)企業(yè),還有對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行孵化管理,所以,針對(duì)園區(qū),如何進(jìn)行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
 老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認(rèn)收入先交增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認(rèn)收入先交增值稅嗎?