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7.下列各項中,不屬于財務(wù)控制措施的是(C ) 。 A.偵算控制 B.過程控制 C.運(yùn)營分析控制 D.績效考評控制 老師麻煩看下對錯 謝謝
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2024-08-18
7.下列各項中,不屬于財務(wù)控制措施的是(C ) 。 A.偵算控制 B.過程控制 C.運(yùn)營分析控制 D.績效考評控制 老師麻煩看下對錯 謝謝
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2024-08-18
下列關(guān)于固有風(fēng)險和控制風(fēng)險的說法中,錯誤的是(  )。 A.固有風(fēng)險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認(rèn)定易于發(fā)生錯報的可能性 B.控制風(fēng)險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認(rèn)定發(fā)生錯報,該錯報單獨(dú)或連同其他錯報是重大的,但沒有被內(nèi)部控制及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某種程度的控制風(fēng)險始終存在 D.控制風(fēng)險取決于與財務(wù)報表編制有關(guān)的內(nèi)部控制的設(shè)計和運(yùn)行的有效性
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2024-05-05
下列關(guān)于固有風(fēng)險和控制風(fēng)險的說法中,錯誤的是( ?。? A.固有風(fēng)險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認(rèn)定易于發(fā)生錯報的可能性 B.控制風(fēng)險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認(rèn)定發(fā)生錯報,該錯報單獨(dú)或連同其他錯報是重大的,但沒有被內(nèi)部控制及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某種程度的控制風(fēng)險始終存在 D.控制風(fēng)險取決于與財務(wù)報表編制有關(guān)的內(nèi)部控制的設(shè)計和運(yùn)行的有效性
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2024-04-24
成本計劃和控制的報告僅供內(nèi)部使用這句話對不對
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2021-12-11
老師 我不明白第7題,穿行測試不是內(nèi)部控制里的嘛?
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2021-12-09
下列關(guān)于固有風(fēng)險和控制風(fēng)險的說法中,錯誤的是(  )。 A.固有風(fēng)險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認(rèn)定易于發(fā)生錯報的可能性 B.控制風(fēng)險是指某類交易、賬戶余額或披露的某一認(rèn)定發(fā)生錯報,該錯報單獨(dú)或連同其他錯報是重大的,但沒有被內(nèi)部控制及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某種程度的控制風(fēng)險始終存在 D.控制風(fēng)險取決于與財務(wù)報表編制有關(guān)的內(nèi)部控制的設(shè)計和運(yùn)行的有效性
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2024-03-24
老師,請問有關(guān)出貨日期,在外貿(mào)平臺是否黙認(rèn)了3個月內(nèi),我們可以於收到外匯的30天內(nèi)更改出貨日期,是嗎?
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2020-02-17
老師,物業(yè)費(fèi)計入水電費(fèi)可以嗎?內(nèi)賬
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2016-10-06
什么叫同一控制和非同一控制?
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2017-09-26
收付控制狀態(tài)控制不允許支付。
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2020-11-30
老師?幫我看看這份合同開什么發(fā)票內(nèi)容
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2020-11-21
什么是非同一控制和同一控制?
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2020-05-26
內(nèi)部控制要求財務(wù)在期末對資產(chǎn)做減值評估,請問,實(shí)務(wù)上應(yīng)該如何執(zhí)行這個控制?以及怎么確定減值計提金額?
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2021-12-13
這幾筆結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的???成本要控制在80%,收入也全部在那里了,是根據(jù)收入,成本控制在80%,幫忙解答一下
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2017-03-12
這個題看不懂,這是同一控制還是非同一控制?誰和誰受誰的控制?
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2018-11-16
會計考試問題呀,哪位老師幫忙看一下:為啥行政事業(yè)單位和這個企業(yè)單位他們的內(nèi)部控制都有這個預(yù)算控制呢
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2021-05-12
甲從外部非同一控制取得長投初始投資成本2000。 那么A從甲取得B同一控制下初始投資成本怎么理解算出來
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2019-06-08
老板現(xiàn)在主要是想控制成本,老板想把公司各個部門的費(fèi)用控制一下,讓我做預(yù)算,然后訂指標(biāo),能給一點(diǎn)建議嗎
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2019-06-29
在內(nèi)部控制審計中,關(guān)于控制測試涵蓋期間的下列說法中,正確的有(  )。 A.如果已獲取有關(guān)控制在期中運(yùn)行有效性的審計證據(jù),注冊會計師應(yīng)當(dāng)確定還需要獲取哪些補(bǔ)充審計證據(jù),以證實(shí)剩余期間控制的運(yùn)行情況 B.對控制有效性的測試涵蓋的期間越長,提供的控制有效性的審計證據(jù)越多 C.針對所有重要賬戶和列報的每個相關(guān)認(rèn)定,每三年中至少測試一次 D.在整合審計中,控制測試所涵蓋的期間應(yīng)當(dāng)盡量與財務(wù)報表審計中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致
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2021-05-29