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《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》中的第7列的有數(shù)據(jù)要單獨再交納增值稅嗎?
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2017-08-15
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元,款項用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計分錄
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2022-09-18
老師,增值稅的這幾個明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
應(yīng)交增值稅明細(xì)表怎么填
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2021-03-13
物業(yè)公司交哪些印花稅?
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2017-04-19
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)三級明細(xì)不懂什么意思,都未交、怎么轉(zhuǎn)出?
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2020-07-19
應(yīng)交稅金增值稅明細(xì)賬,月末是否能有余額?
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2016-09-08
老師,增值稅的這幾個明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
老師,應(yīng)交增值稅這塊科目匯總表是怎么做的,要把明細(xì)科目,進(jìn)項稅,銷項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這幾個明細(xì)都匯總到應(yīng)交增值稅一級科目里面嗎
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2021-07-30
關(guān)于待認(rèn)證進(jìn)項稅 請問老師,我本月進(jìn)項較多,但老板要求交點增值稅,因此我把一部分進(jìn)項稅放入——待認(rèn)證進(jìn)項稅。 比如,原來進(jìn)項110,銷項100,經(jīng)過上述操作后,進(jìn)項90,銷項100,留20進(jìn)項未認(rèn)證,計入待認(rèn)證進(jìn)項稅。 之后我借:應(yīng)交稅費——增值稅(轉(zhuǎn)出未交增)10 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10 現(xiàn)在我查明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,這個2級科目借方有20余額,請問老師,這20余額就是我計入待認(rèn)證進(jìn)項稅的數(shù)額吧?謝謝
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2020-03-01
你好。請問,應(yīng)交稅費的明細(xì)有那么多,每一個都要建立單獨的明細(xì)賬嗎?比如:未交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,應(yīng)交增值稅銷項稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅等等
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2019-12-21
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時,借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時方可從“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。 老師這一節(jié)我沒太明白,最后都轉(zhuǎn)到未交了,但是確實是交了增值稅的
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2018-11-11
應(yīng)交增值稅明細(xì)科目各期要結(jié)平嗎?有沒有參考資料可以學(xué)習(xí)
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2016-10-27
未交增值稅這個明細(xì),應(yīng)該設(shè)在應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是設(shè)在 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 的下級呢?哪個才是正確的呢?
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2017-04-12
【單選】月末,一般納稅企業(yè)對本月未抵扣的增值稅進(jìn)項稅額,正確的會計處 理是()。 A . 保留在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬戶的借方 B . 保留在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬戶的貸方 C . 將其轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)賬戶的借方 D . 將其轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)賬戶的貸方
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2022-02-11
老師,我是建筑勞務(wù)公司,在稅務(wù)局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費這一欄不要填?
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2019-10-06
增值稅發(fā)票維護(hù)費,金稅盤要寫分錄嗎,或者可以直接抵稅嗎
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2016-08-05
小規(guī)模增值稅科目三級明細(xì)怎樣設(shè)置好?應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_,?
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2017-11-08
應(yīng)交增值稅明細(xì)科目月末年末余額如何處理,可以掛在賬上么
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2016-01-12
有應(yīng)交增值稅明細(xì)科目講解的課嗎
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2017-02-20
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