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這個(3),為啥都對內(nèi)部控制存在疑慮了,還不執(zhí)行控制測試,而直接執(zhí)行實(shí)質(zhì)性程序,是恰當(dāng)?shù)哪?,木木老師勿?/span>
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2021-07-01
進(jìn)料料件轉(zhuǎn)內(nèi)銷,需要開具銷售發(fā)票嗎?
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2018-04-13
A答案說是對的,預(yù)期控制運(yùn)行有效,就要控制測試么?不是擬信賴控制才進(jìn)行控制測試么?
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2022-03-21
同一控制下,長投初始成本以相當(dāng)于最終控制方的賬面價值的份額+商譽(yù),商譽(yù)為什么不是按份額,如果只購買了最終控制方一部分股權(quán),商譽(yù)全部結(jié)轉(zhuǎn),若另一家子公司購買剩下的股權(quán),那就沒有商譽(yù)呢
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2019-01-18
內(nèi)部控制要素中,與整體層面控制相關(guān)的要素主要導(dǎo)致財務(wù)報表層次的重大錯報風(fēng)險。 這句話這么說對嗎
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2022-03-28
下列關(guān)于注冊會計(jì)師在內(nèi)部控制審計(jì)中應(yīng)對舞弊風(fēng)險的說法中,錯誤的是( ?。? A.在計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)工作時,注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)考慮財務(wù)報表審計(jì)中對舞弊風(fēng)險的評估結(jié)果 B.如果在內(nèi)部控制審計(jì)中識別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定,在財務(wù)報表審計(jì)中發(fā)表非無保留意見 C.如果在內(nèi)部控制審計(jì)中識別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定,在財務(wù)報表審計(jì)中制定重大錯報風(fēng)險的應(yīng)對方案時考慮這些缺陷 D.在識別和測試企業(yè)層面控制以及選擇其他控制進(jìn)行測試時,注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)評價被審計(jì)單位的內(nèi)部控制是否足以應(yīng)對識別出的、由于舞弊導(dǎo)致的重大錯報
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2024-04-04
下列各項(xiàng)中,屬于控制活動要素的是( ?。#?016年) A.企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理制度 B.企業(yè)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) C.企業(yè)根據(jù)設(shè)立的控制目標(biāo),及時進(jìn)行風(fēng)險評估 D.董事會下設(shè)立審計(jì)委員會
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2024-03-15
請問,在內(nèi)部控制檢查抽樣中,如果下屬機(jī)構(gòu)都遵循同一控制,抽樣原則是什么? 舉例:控制A,手工控制,有20家下屬機(jī)構(gòu)都遵循(都在財務(wù)重要性水平范圍內(nèi)),是不是20家機(jī)構(gòu)都要去測試? 抽樣要求,根據(jù)是什么指引的哪一條來制定?謝謝!
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2021-12-10
與特別風(fēng)險相關(guān)的控制 如果對特別風(fēng)險緊實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序,是不是就不用了解和評價與特別風(fēng)險相關(guān)的內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)情況,也不用確認(rèn)控制是否得到執(zhí)行
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2021-08-07
國有企業(yè),房地產(chǎn)開發(fā)公司被上級要求出具內(nèi)部控制制度,請問有現(xiàn)成的相關(guān)制度嗎
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2022-04-02
行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制措施,歸口管理是什么意思?
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2021-12-19
同一控制還是非同一控制?誰和誰在合并前后均受誰的控制?
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2018-11-16
財務(wù)通則和財務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)利有什么不同呀一個公司要兩種制度嗎;我在制定公司財務(wù)制度
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2017-03-31
想問一下老師 下面的1 2屬于內(nèi)部控制目標(biāo)的哪個
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2022-01-18
請問哪位老師?有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑工程企業(yè)的內(nèi)部控制制度,謝謝!??!
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2020-07-20
請幫看下這個題內(nèi)部控制審計(jì)和財務(wù)報表審計(jì)的題
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2024-02-20
我們企業(yè)最終由老板個人控制;老板控股集團(tuán)總部,然后集團(tuán)總部和A公司共同控制我們的股東(投資人),然后投資人百分百控股我們,我們都是有限公司;老師,老板或者集團(tuán)還有控股的其他公司,我們公司需要報關(guān)聯(lián)報表嗎?
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2018-05-25
成本計(jì)劃和控制的報告僅供內(nèi)部使用這句話對不對
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2021-12-11
老師 我不明白第7題,穿行測試不是內(nèi)部控制里的嘛?
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2021-12-09
7.下列各項(xiàng)中,不屬于財務(wù)控制措施的是(C ) 。 A.偵算控制 B.過程控制 C.運(yùn)營分析控制 D.績效考評控制 老師麻煩看下對錯 謝謝
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2024-08-18