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老師,有個問題,2023年錯將,借,現(xiàn)金4800,貸,銀行存款4800,錯錄成,借,管理費用4800,貸,銀行存款4800,這個在今年年初怎么修改呢
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2024-05-12
你好老師,我公司是招標公司,付專家費,沒發(fā)票。做賬是費用還是成本?借:管理費用--專家費 貸:銀行存款
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2021-12-07
報銷費用,付給個人,借管理費用,貸銀行存款
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2020-11-26
老師,請問一下,工傷保險調(diào)整前55元/人,我們10個人,一共550元,借:管理費用 550 貸:銀行存款550 但是12月份開始,工傷保險調(diào)整35元/人,10個人就是350,稅務(wù)局那邊調(diào)整費率,然后我們12月份就不用繳費,還有4000多余額在以后月份抵減,那我如何做賬呢
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2023-12-26
提問一個問題購買飲料 借:管理費用 貸:銀行存款 售出飲料 借:管理費用-負數(shù) 貸;? 這個我貸什么科目啊
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2022-02-21
老師,9月份的電費因為沒有發(fā)票我分錄是借管理費用1342.53貸銀行存款1342.53這個月收到開來的專票怎么這分錄,謝謝!
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2020-11-26
(發(fā)票沒收到)銀行付電信費的時候已經(jīng)做了:借:管理費用-電信費 1500;貸:銀行存款1500; 現(xiàn)在收到發(fā)票是3600,要怎么做啊。開的應(yīng)該是以前的費用,
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2021-07-08
老師,去年的分錄錄錯了怎么修改呢 沒有發(fā)票,我放到管理費用了 之前是借:管理費用,貸:銀行存款
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2023-01-10
老師好請問計提發(fā)放工資可以直接寫一個借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2024-08-23
老師請問我支付給對方服務(wù)費3500,沒有票,都暫估借方管理費用3500,貸方銀行存款3500 對方退回來500退回來的分錄是借銀行存款500貸方管理費用500這樣做可以嗎
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2023-04-25
老師好,公司收到付的三個月的電費發(fā)票,可以直做在本月,借:管理費用 貸:銀行存款嗎
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2021-06-28
年末了才把銀行賬戶管理費發(fā)票開回來怎么做賬
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2021-11-12
多付的費用退回,怎么做分錄呢,上個月做了管理費用,貸銀行存款,這個月發(fā)現(xiàn)并退回這個分錄怎么寫
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2022-06-16
老師,新公司成立,購買的辦公家具,是不是借:管理費用 貸:銀行存款,次月是不是要開始累計折舊
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2024-01-08
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 對不對
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2021-10-12
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師,您好:請問公司購置一輛小貨車,財務(wù)做賬是不是借:管理費用—保險金,貸:銀行存款,謝謝!
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2020-09-26
老師問 差旅費里有餐票200和加油票100還有貨物運出票33.88分錄是借管理費用 -差旅費333.88銀行存款 333.88是這樣做嗎?
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2023-04-20
老師,辭退員工補償金還需要做入工資表交個稅嗎 直接借:管理費用。貸:銀行存款 行嗎
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2021-10-12
老師請問21年沒有票 708元費用 暫古借:管理費用,貸:銀行存款,今年的4月份才開票,4月份要怎么做會計分錄呢
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2023-06-26