電腦顯示,購貨方不是一班的納稅人,無法代開發(fā)票怎麼回事
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2019-08-19
請問在所得稅申報(bào)書中的有列研發(fā)費(fèi)用,就一定要申請研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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2019-07-04
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
沒有進(jìn)項(xiàng),比如說開十萬的票,需要多少稅是合法的,還要收那企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-18
企業(yè)所得稅,收到客戶支付的違約金是加還是減還是不加也不減,為什么謝謝!
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2019-05-12
1月1日,張某與某事業(yè)單位簽訂承包合同經(jīng)營招待所,承包期為3年;當(dāng)年招待所實(shí)現(xiàn)承包經(jīng)營凈利潤400 000元,按合同規(guī)定每年應(yīng)從承包經(jīng)營利潤中上繳承包費(fèi)100000元,當(dāng)年“三險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除額66 000元,專項(xiàng)附加扣除額共計(jì)48000元,無其他扣除額。張某當(dāng)年應(yīng)繳納個人所得稅( ) 元。
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2020-07-19
請問小規(guī)模律師事務(wù)所20198月成立,第四季度利潤達(dá)62萬,所得稅是那個標(biāo)準(zhǔn)來申報(bào)
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2020-01-08
老師,15年成立,到17年所得稅虧損額17萬多,18年的賬上利潤虧損70萬,因?yàn)橛行┦杖朐谙愀鄣墓荆?8年收入少了很多?,F(xiàn)在事務(wù)所報(bào)告還沒出應(yīng)該是虧損很大,要商量調(diào)小虧損出報(bào)告,不然虧損太大了會被查吧?老板也打算19年要開始交稅。
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2019-05-23
你好,我們單位是非營利性事業(yè)單位,綜合醫(yī)院,醫(yī)療收入是不是不繳企業(yè)所得稅?按那個文件執(zhí)行?
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2019-07-15
一是天然氣銷售屬于什么企業(yè)?二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負(fù)時合并計(jì)算嗎
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2019-04-02
地州的盈利性事業(yè)單位發(fā)票是要全額繳納所得稅的嗎
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2018-05-17
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時候把貨款和稅點(diǎn)一起公對公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎?
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2019-10-22
從銀行取得短期借款20000元存入企業(yè)存款戶這道題不理解?就是不懂應(yīng)該填在什麼地方
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2022-10-09
出口到國外的貨物退稅稅率是多少?如何申請退稅,退稅款是如何退回
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2021-02-26
公司符合小型微利,在地稅報(bào)所得稅,2014年報(bào)所得稅小型微利減免稅額怎么填呀,涉稅事項(xiàng)里也填不進(jìn)去呀
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2017-05-24
計(jì)提工資和個人所得稅,分錄借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)~個稅,對嗎
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2016-07-14
老師:請問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付所得稅是一直是負(fù)數(shù)的,請問是欠數(shù),還是什麼原因?
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2020-04-16
該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):末分配利潤和盈余公積變動額與凈利潤比對異常[2022-01-01--2022-12-31]2022年
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末【131606.88】+至余公積受動額期末【0】大于0。且臺余公積亞動額期末[0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來分配利潤期未[131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤表的凈利潤【-219286.66],投資方是自然人,不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。
日未日報(bào)繳納股息紅利個人所得稅【】??赡苌倮U股息紅利個人所得稅
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2024-10-08
老師,既然題目中說變更日計(jì)稅基礎(chǔ)和與賬面價(jià)值相同,為什么還考慮所得稅呢
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2020-08-01
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%,當(dāng)月還向A公司借款20萬元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營;計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元;無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計(jì)280萬元。假定當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會計(jì)處理。
要求:(1)計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額,實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。
(2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會計(jì)分錄。"
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2023-03-14
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