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"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%,當(dāng)月還向A公司借款20萬元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營;計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元;無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計(jì)280萬元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求:(1)計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額,實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。"
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2023-03-14
企業(yè)所得稅核定是按應(yīng)交所得稅=收入*核定稅率,還是利潤*核定稅率?
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2018-08-26
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
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2019-04-05
東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%,當(dāng)月還向A公司借款20萬元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營;計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元;無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計(jì)280萬元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求:(1)計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額,實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-19
公司正常業(yè)務(wù)收入利潤所得稅率與公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)收入利潤所得稅率都是一樣的嗎?
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2017-01-09
有凈利潤50000所得稅率0.25計(jì)算利潤總額
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2015-10-13
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎?
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2020-03-06
利潤預(yù)算中的所得稅是根據(jù)利潤總額和所得稅稅率計(jì)算出來的嗎
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2018-11-25
一般納稅人季度累計(jì)銷售收入2585696.1元,企業(yè)季度所得稅是按多少交
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2020-04-22
老師???那個(gè)經(jīng)營 利潤所得稅 那個(gè) 稅率 用的是 平均 稅率 =所得稅 費(fèi)用 / 利潤總額 = 22.5/72.5 = 0.3103 然后稅前 經(jīng)營凈利潤 * 平均 稅率 0.3103 =25.603 算出來才是 經(jīng)營 利潤所得稅 問一下那個(gè)利潤總額為什么不減股利?????
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2019-05-25
老師,你好,今年企業(yè)所得稅利潤在超過100到300之間所得稅率是5%還是10%呢
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2021-06-28
小型微利企業(yè)的所得稅稅率
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2020-03-15
老師???那個(gè)經(jīng)營 利潤所得稅 那個(gè) 稅率 用的是 平均 稅率 =所得稅 費(fèi)用 / 利潤總額 = 22.5/72.5 = 0.3103 然后稅前 經(jīng)營凈利潤 * 平均 稅率 0.3103 =25.603 算出來才是 經(jīng)營 利潤所得稅 問一下那個(gè)利潤總額為什么不減股利??
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2019-05-25
老師,息稅前利潤―利息費(fèi)用―優(yōu)先股股利/1-所得稅稅率求出來是什么?優(yōu)先股股利/1-所得稅稅率求出來又是為什么
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2019-12-20
老師,請問裝修小規(guī)模公司的企業(yè)所得稅利潤率是多少
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2016-07-05
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交(應(yīng)納稅所得*稅率)+遞延所得稅。 1.請問此時(shí)利潤還有什么意義呢?所得稅費(fèi)用也不等于利潤總額*稅率。 2.我一直感覺應(yīng)該是,所得稅費(fèi)用應(yīng)該是會(huì)計(jì)利潤總額*稅率,當(dāng)期應(yīng)交是稅法利潤*稅率,差額調(diào)整遞延所得稅。但是好像又不是這樣的。這讓我覺得很困惑。既然所得稅費(fèi)用的計(jì)量都不需要利潤總額,那利潤總額的意義是什么呢?
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2020-04-27
老師,那個(gè)經(jīng)營 利潤所得稅 那個(gè) 稅率 用的是 平均 稅率 =所得稅 費(fèi)用 / 利潤總額 = 22.5/72.5 = 0.3103 然后稅前 經(jīng)營凈利潤 * 平均 稅率 0.3103 =25.603 算出來才是 經(jīng)營 利潤所得稅 問一下那個(gè)利潤總額為什么不減股利
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2019-05-25
已知稅后利潤,所得稅率,固定成本,銷售利潤率,利潤留存率,怎么求銷售收入
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2022-04-10
為什么企業(yè)所得稅年度報(bào),企業(yè)會(huì)計(jì)主管名字錄不起,申報(bào)不了
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2017-04-10
某企業(yè)擬平價(jià)發(fā)行6年期公司債券,債券面值為800萬元,票面年利率為10%,每年年末付息一次,所得稅稅率為25%,計(jì)算該公司債券的資本成本。
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2024-01-02