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在執(zhí)行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
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2024-02-08
購買勞務服務不要求編制收貨單有什么問題 (根據(jù)采購內部控制和貨幣資金控制分析一下)
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2019-09-10
老師 這部分講的 公允價值計量轉權益法 是同一控制下還是非同一控制下的
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2019-05-26
有沒有建筑行業(yè)的財務管理制度或者是成本管控的制度或者是方案
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2017-12-22
餐飲行業(yè)怎么進行內部控制,規(guī)避內部管理漏洞
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2017-06-04
請結合工程實踐對獨立方案、互斥方案和相關方案各舉一個例子。
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2022-04-27
老師這個答案是怎么回事呢?比例怎么不一樣呢?稅二企稅第9節(jié)第37題
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2020-02-27
老師能不能給我舉個例子,詳細分析一下答案
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2022-03-02
老師,商業(yè)成本比例控制在多少,有沒有大概的比例? 成本跟收入的比例在85%-86%之間有沒有問題?
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2019-05-09
下列關于注冊會計師在內部控制審計中應對舞弊風險的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.在計劃和實施內部控制審計工作時,注冊會計師應當考慮財務報表審計中對舞弊風險的評估結果 B.如果在內部控制審計中識別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計師應當按照規(guī)定,在財務報表審計中發(fā)表非無保留意見 C.如果在內部控制審計中識別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷,注冊會計師應當按照規(guī)定,在財務報表審計中制定重大錯報風險的應對方案時考慮這些缺陷 D.在識別和測試企業(yè)層面控制以及選擇其他控制進行測試時,注冊會計師應當評價被審計單位的內部控制是否足以應對識別出的、由于舞弊導致的重大錯報
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2024-04-04
公司會計的工作內容?
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2023-09-19
長期股權投資比例52%,無控制權,不需要并入合并報表吧
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2019-07-15
老師,公司的資產負債率一般控制在多少比例比較合適
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2020-12-25
同控 初始確認成本=被合并方在最終控制方合并報表中的凈資產的賬面價值×持股比例+商譽;請問算被合并方在最終控制方合并報表中的凈資產的賬面價值,要算評估增值,那么內部交易要算嗎?
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2021-05-12
老師,請問商檢是什么部門?備案又是什么?
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2019-07-07
一般火鍋店的原料成本要控制在什么比例合適,還有燃料成本和調料成本三項總的加起來控制在什么范圍?
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2019-04-09
老師好,房地產公司業(yè)務招待費一整年的金額大,扣除比例是多少,具體如何控制? 房地產公司的廣告費和業(yè)務宣偉費的扣除比例是多少,具體如何控制?
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2016-06-03
別人問我一般納稅人報稅注意什么,稅負控制在幾個點,成本怎么控制,各種費用票的比例做多少?有老師知道?
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2016-03-03
一般火鍋店的原料成本要控制在什么比例合適,還有燃料成本和調料成本三項總的加起來控制在什么范圍?
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2019-04-09
健全有效的內部控制要求由獨立的采購部門負責(? )。 A 編制請購單 B 編制訂購單 C 控制存貨水平以免出現(xiàn)積壓 D 檢查購入存貨的數(shù)量、質量
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2020-04-13