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有應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
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2020-04-22
我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬(wàn),我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
小規(guī)模納稅人,免增值稅,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入_免稅收入
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2019-09-23
老師,減免的增值稅需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款)的會(huì)計(jì)分錄嗎
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2019-04-14
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開(kāi)了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒(méi)有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專(zhuān)管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
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2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)由于未在規(guī)定期限內(nèi)收匯的出口業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)免稅申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出
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2019-06-27
請(qǐng)問(wèn)下就是增值稅減免部分,我是直接走應(yīng)交稅費(fèi)增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒(méi)有增值稅。
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2020-04-08
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
公司是做電梯電梯銷(xiāo)售售貨公司,增稅稅交納太多可以再成立分公司小規(guī)模納稅人,減少繳納增值稅嗎?
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2018-11-25
老師,疫情期間免征增值稅的項(xiàng)目,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候是貸 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅還是應(yīng)交增值稅-減免稅款呢?
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2020-04-13
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時(shí)做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用,是吧,這個(gè)減免稅款的科目什么時(shí)間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時(shí)做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
應(yīng)交增值稅,減免怎做賬?
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2020-01-06
2021年有個(gè)280元的免稅項(xiàng)目沒(méi)有用,方式計(jì)入的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅免稅項(xiàng)目?,F(xiàn)在想用掉它,怎么調(diào)整憑證呢?
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2023-11-26
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-減免稅款,您幫我看稅盤(pán)的280元減免結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄的對(duì)不
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2023-02-09
應(yīng)交增值稅減免稅款的月末賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-減免 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-11-08
30萬(wàn)免增值稅,分錄怎么做?怎么銷(xiāo)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2019-04-04
結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)之后“轉(zhuǎn)出未交增值稅”余額數(shù)500元在貸方,還有稅控盤(pán)的820元可以減免,那我繼續(xù)做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820貸:管理費(fèi)用820借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)500這樣對(duì)不對(duì)?
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2017-08-06
三級(jí)科目:轉(zhuǎn)出未交增值稅,是核算小規(guī)模公司 季度未超30萬(wàn)的減免增值稅這個(gè)業(yè)務(wù)嗎?
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2020-05-21
金稅盤(pán)分錄 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎
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2020-09-21
老師,減免增值稅借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸方怎么寫(xiě)
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2019-10-21