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收到政府補貼款:借:銀行存款 貸:遞延收益 購買材料后結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入。這么處理對不對?還需要做其他處理嗎?所得稅怎么做?
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2017-04-12
第七題 為什么不選錯 與 資產(chǎn) 相關(guān)的政府補助計入遞延收益啊 他最終計入其他收益 沒寫遞延收益啊
1/705
2020-05-14
其他收益和遞延收益是什么類的,借貸方向
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2019-08-03
老師分錄怎么寫 借:銀行存款 1000 貸:遞延收益 1000 2018.9 借:??費用 500 貸:累計折舊 500 借:遞延收益 200 貸:其他收益 200 ???
1/1807
2020-05-14
借:銀行存款 60000 貸:固定資產(chǎn)清理48000 資產(chǎn)處置損益6000 遞延收益6000 資產(chǎn)處置損益和遞延收益是怎樣計算出來的?
1/1560
2019-05-30
遞延收益和遞延所得稅負債是同一個科目嗎
1/12515
2019-04-17
遞延收益、遞延所得稅負債屬于經(jīng)營性資產(chǎn)嗎?
1/4379
2021-12-02
遞延收益最新準(zhǔn)則規(guī)定
1/12379
2019-04-12
借:遞延收益,貸:管理費用
1/1897
2019-06-11
2014年收到的項目補貼做了延遲收益,現(xiàn)在項目做完了。這個延遲收益應(yīng)該是如何結(jié)轉(zhuǎn)呀!
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2017-02-08
?遞延收益期末有余額嗎
1/458
2023-02-25
老師 想問一下 遞延收益是遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
1/2602
2021-01-04
遞延收益轉(zhuǎn)到其他收益之后,影響利潤總額嗎
1/2157
2020-11-21
遞延收益轉(zhuǎn)管理費用還是其他收益怎么區(qū)分
1/2970
2020-06-17
2019年度都賬套結(jié)轉(zhuǎn)后,打開2020年都資產(chǎn)負債表,就數(shù)據(jù)不對了。而且沒有遞延收益借貸方都數(shù)據(jù)了。 2019.12月的利潤表:本年累計數(shù)184305.16,法人提走利潤88000元。 2019.12月都資產(chǎn)負債表期末數(shù)=-95354.24(期初數(shù))+184305.16-88000=950.92 遞延收益貸方:50000 遞延收益貸方:50000 遞延收益貸方:50000 遞延收益借方:31930.6 差額:18069.4
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2020-04-19
是差著遞延收益發(fā)生額
2/516
2017-07-17
為什么遞延收益是負債?
1/1815
2019-10-30
遞延收益屬于什么科目
1/835
2018-04-20
設(shè)備遞延收益分?jǐn)偰晗蓿?/span>
1/908
2019-10-24
遞延收益科目怎么核算
1/685
2020-04-25
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