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本月開(kāi)具了增值稅專用紅字發(fā)票,但本月沒(méi)有銷售收入,本月開(kāi)具增值稅專用紅字發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)留底嗎?
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2019-02-27
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
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2018-10-22
開(kāi)增值稅發(fā)票10萬(wàn),并收取項(xiàng)目經(jīng)理的稅金,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2018-09-01
入錯(cuò)賬了怎樣調(diào)賬?將增值稅入賬成所得稅了。
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2019-10-21
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元, 增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),如果是增值稅普通發(fā)票,可直接開(kāi)具紅字發(fā)票,如果是增值稅專用發(fā)票,要先開(kāi)紅字信息表,再開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)嗎?
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2022-08-04
老師:物流費(fèi)怎麼做,都沒(méi)有發(fā)票只有物流單
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2019-07-16
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
網(wǎng)上申辦增值稅發(fā)票代開(kāi),信息填寫(xiě)后提交時(shí)為什么出現(xiàn)無(wú)法保存?
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2019-02-21
老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒(méi)確認(rèn)收入,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,可以不計(jì)提增值稅嗎
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2021-05-14
小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅,專票申報(bào)金e是圖中實(shí)際銷售金額吧
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2021-07-13
老師,我公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)想退回重開(kāi),必須先由購(gòu)方發(fā)起申請(qǐng),填開(kāi)紅字信息表,我方才能開(kāi)具紅字發(fā)票么?未認(rèn)證的則我方可直接開(kāi)具紅字專用發(fā)票,是這個(gè)樣子么?
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2021-02-26
增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)和 增值稅電子專用發(fā)票紅字信息填開(kāi) 啥區(qū)別
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2023-11-17
①)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(wàn)(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
4月開(kāi)具增值稅專票紅字發(fā)票,5月發(fā)現(xiàn)4月開(kāi)具的紅字專用發(fā)票不對(duì)。這個(gè)怎么處理
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2020-05-14
增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票,用蓋發(fā)票章或公章嗎
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2017-01-11
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
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2015-11-21
老師你好!購(gòu)買方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表后,我這邊是銷售方如何上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表呢?如何開(kāi)具紅字發(fā)票?
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2019-07-22
老師,增值稅普通發(fā)票稅號(hào)數(shù)字0寫(xiě)成字母O,發(fā)票可以用嗎?
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2018-12-28
增值稅專用發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票怎么寫(xiě)分錄
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2017-05-05