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老師,我是外貌企業(yè),我想問(wèn)一下,我算出的年底利潤(rùn)和我的銀行資金余額相差蠻大,就是賺的錢(qián)感覺(jué)沒(méi)在資金上反應(yīng)出來(lái)。老板老問(wèn)賺的錢(qián)哪去了。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該從哪些方面核對(duì),我知道利潤(rùn)和資金不一樣,但我想知道利潤(rùn)隱藏在哪里?
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2018-12-28
X市教育局所屬A中學(xué),20′9發(fā)生了下列經(jīng)營(yíng)收入業(yè)務(wù),請(qǐng)完成下列分錄制作: (1)取得所屬非獨(dú)立核算校辦工廠出售商品收入50 000元,存入銀行; (2)取得對(duì)外提供館藏資料復(fù)印收入現(xiàn)金600元; (3)年末,A中學(xué)將“經(jīng)營(yíng)收入”科目余額轉(zhuǎn)銷。
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2021-11-28
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。 (1)用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi) 價(jià)為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2)購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買(mǎi)價(jià)為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。 (5)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 (6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
我們經(jīng)營(yíng)范圍:水產(chǎn)養(yǎng)殖;牲畜飼養(yǎng),牲畜銷售;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);土壤污染治理與修復(fù)服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù); 那我們開(kāi)票雞蛋,土雞,風(fēng)干雞,是不是免稅呢?
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2023-05-24
小規(guī)模企業(yè)2019年12月,在稅務(wù)局代開(kāi)了200萬(wàn)的銷項(xiàng)票,增值稅當(dāng)時(shí)在開(kāi)票時(shí)就交給稅務(wù)局了。因?yàn)?9年12月并沒(méi)有收到這筆收入,做賬的時(shí)候公司故意隱藏了這筆收入,請(qǐng)問(wèn)這筆收入需要算在繳納第四季度企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-08
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元,取得罰款收入100萬(wàn)元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元,成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元,銷 售費(fèi)用50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元,印花稅 10萬(wàn)元,水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元,投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2)求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 (4)編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題: (1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
目前我們老總想成立一個(gè)房產(chǎn)中介公司 想讓我當(dāng)會(huì)計(jì) 但是我沒(méi)有從業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn) 只有初級(jí)證書(shū) 然后老板讓我想辦法給公司省錢(qián) 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是這個(gè)月賣了十套房子 只入五套房子的的錢(qián) 其余的合同和錢(qián)自己藏起來(lái) 這有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-05-31
公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷了,在帳上需要注意些什么問(wèn)題,需要提前先進(jìn)行自查?公司一直都沒(méi)有隱藏收入的,都是開(kāi)了多少發(fā)票就報(bào)多少稅,不過(guò)也有存在工資個(gè)稅與社保不同的問(wèn)題,這些假如稅管員提問(wèn)要如何處理作答才行?
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2018-07-16
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒(méi)有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn),但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬(wàn),那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師 我想問(wèn)一下 私車公用 我看有人說(shuō)可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢? 如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用 這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
一個(gè)剛成立的公司,沒(méi)有資產(chǎn)不涉及折舊,沒(méi)有人員工資也不涉及個(gè)稅,也沒(méi)有收入,每個(gè)月只有幾百元的費(fèi)用,月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。這樣做對(duì)不對(duì),有沒(méi)有漏了什么程序,稅是在正常零申報(bào)的。
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2017-06-26
老師你好,還是昨天的問(wèn)題向你請(qǐng)教。金稅三期采購(gòu)發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬(wàn)元,原因是一筆發(fā)票開(kāi)錯(cuò)退回重開(kāi),還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說(shuō)明,不涉及隱瞞收入及虛開(kāi)發(fā)票?
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2020-07-08
我們公司有些發(fā)票在2018年開(kāi)進(jìn)來(lái),不過(guò)我們已經(jīng)在2017年暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要是2017年暫估入庫(kù)的商品還沒(méi)有進(jìn)來(lái)發(fā)票,我明年匯算清繳的時(shí)候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個(gè)問(wèn)題是,我從百望買(mǎi)的稅盤(pán)和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
您好,老師。剛接手的公司,開(kāi)了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來(lái)申請(qǐng)銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請(qǐng)問(wèn)這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
我想問(wèn)一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開(kāi)發(fā)票,那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候,代開(kāi)預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎? 我在做繳納前已經(jīng)計(jì)提了 就是銷售業(yè)務(wù)與計(jì)提與繳納同時(shí)間做了三筆分錄 是不是錯(cuò)了?
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2019-08-08
老師,我們是小規(guī)模建筑業(yè),有跨區(qū)域工程,如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí),比如我們預(yù)繳了20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅,而我們整個(gè)季度總額不超30萬(wàn),普票不是免征增值稅嗎?那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理?謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷售給某大型建材公司建材一批,收取全部?jī)r(jià)款為131200元,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票,當(dāng)月貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)候取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為16000元,則該建材商店本月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26