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上期未申報:征收項目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)未申報,要怎么處理
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2019-11-02
請問,稅法求中這句話,金融商品持有期間(含到期)取得的非保本的上述收益,不屬于利息性質(zhì)的收入不征收增值稅(新增),不太理解,請舉個例子
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2017-07-11
農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)如何征收增值稅
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2021-12-23
銷售自己使用過的2008年12月31日之前購進(jìn)的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅。甲公司此項業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅稅額=103÷(1+3%)×2%=2(萬元)。不太 理解這句按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅,請解釋下?
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2018-12-22
老師好, 總額法下收到即征即退的增值稅分錄: 借:銀行存款 貸:其他收益 那凈額法下收到即征即退增值稅分錄怎么做呢?
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2019-10-02
收益法評估產(chǎn)品的價值,最終是否要扣除銷售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率
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2019-03-19
一般納稅人支付了增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)下二級科目掛什么?
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2020-01-07
老師:請問,無形資產(chǎn)怎麼灘銷,購進(jìn)時,借:無形資產(chǎn)——###,貸:銀行存款
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2019-09-25
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
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2019-05-24
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對嗎
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2018-06-14
按簡易辦法征收增值稅的經(jīng)營收入可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-15
一般納稅人 執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則 補(bǔ)交以前年度增值稅無票收入沖減了當(dāng)期的增值稅會計分錄如何計提和交納這部分增值稅?還涉及收入和所得稅嗎?一般納稅人執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值稅無票收入沖減了當(dāng)期的增值稅,應(yīng)當(dāng)按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,按照月報或季報的稅收管理程序,計提和交納這部分增值稅。此外,還涉及收入和所得稅,應(yīng)當(dāng)按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,按照月報或季報的稅收管理程序,計提和交納收入稅和所得稅。無票銷售沖減了當(dāng)期的收入和進(jìn)項稅,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了,分錄如何做?應(yīng)當(dāng)在會計分錄中記錄補(bǔ)交的增值稅,收入稅和所得稅,并將其分別計入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)收稅費(fèi)和應(yīng)付稅費(fèi)科目。不懂如何計提增值稅,按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)按照月報或季報的稅收管理程序,計提和交納增值稅。具體的計提方法可以參考《企業(yè)會計準(zhǔn)則》第六版第六章第六節(jié)的規(guī)定,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,確定計提增值稅的方法和標(biāo)準(zhǔn)。交納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款,你能給一個計提分錄嗎?
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2023-04-14
增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
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2020-07-27
請問,簡易征收預(yù)交外管增值稅,放到預(yù)繳稅金里還是簡易征收里
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2024-02-23
《中華人民共和國稅收征收管理法》異地項目經(jīng)營沒有按規(guī)定時間預(yù)繳稅款處罰內(nèi)容
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2021-11-12
網(wǎng)上申辦增值稅發(fā)票代開,信息填寫后提交時為什么出現(xiàn)無法保存?
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2019-02-21
人力資源公司,一般納稅人,請問增值稅是按照開票金額的5%征收,還是按照除掉工資后利潤的5%征收?
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2021-10-28
我是做綠化,木托盤,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,征收品目,怎么填寫
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2019-11-07
自建不動產(chǎn)領(lǐng)用外購材料增值稅怎么處理可以抵扣嗎?
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2019-01-04
一般納稅人 執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則 補(bǔ)交以前年度增值稅無票收入沖減了當(dāng)期的增值稅會計分錄如何計提和交納這部分增值稅?還涉及收入和所得稅嗎?一般納稅人執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值稅無票收入沖減了當(dāng)期的增值稅,應(yīng)當(dāng)按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,按照月報或季報的稅收管理程序,計提和交納這部分增值稅。此外,還涉及收入和所得稅,應(yīng)當(dāng)按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,按照月報或季報的稅收管理程序,計提和交納收入稅和所得稅。無票銷售沖減了當(dāng)期的收入和進(jìn)項稅,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了,分錄如何做?
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2023-04-14