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你好,之前有報(bào)過稅 那公司現(xiàn)在沒有營運(yùn)呢了,稅控盤的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報(bào)稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個(gè)公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎 謝謝你
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2020-11-15
老師、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開核算嗎?
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2019-07-17
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)9萬,都是13%稅率,應(yīng)交多少稅
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2023-01-15
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
公司給員工交公積金,要交稅卜這個(gè)具體是怎么規(guī)定的
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2017-03-15
農(nóng)藥免稅應(yīng)該開增值稅普通發(fā)票,對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
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2019-05-22
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,2018年3季度交了企業(yè)所得稅3000元,今年匯算清繳時(shí),會計(jì)利潤-20000元,稅務(wù)局能給我退那交完的3000元么,2018年我一共虧損了2萬
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2019-05-23
請問 個(gè)體工商戶 交稅 和鋪面的租金有關(guān)係嗎
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2019-06-04
老師,我校是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局說是核定征收,季報(bào),是不就報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅增值稅,增值稅超了30萬是不還得交附稅了,我用正常做賬嗎?我是政府性補(bǔ)貼營業(yè)。
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2020-03-13
學(xué)費(fèi)開增值稅發(fā)票,請問 誰付稅率費(fèi)?
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2019-09-01
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng): 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
一般納稅人,我進(jìn)貨5000的空調(diào)帶稅來的貨,賣出去15000帶稅開出去的,中間這利潤10000元我還需要交稅嗎
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2023-11-30
增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分!該怎麼調(diào)賬呢!夸年度了
1/585
2018-08-09
第二季度報(bào)所得稅,利潤總額少減一項(xiàng)第一度的管理費(fèi)1500元,第二季已繳所得稅。第三季度計(jì)提所得稅還是沒有加上第一季的管理費(fèi),且財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功。所得稅三季度怎么弄???
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2019-10-17
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元,這個(gè)季度利潤有5萬,但是利潤表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤有15萬交所得稅嗎?
1/295
2019-10-24
我們這廠是養(yǎng)豬的,只有總收入,總開支,利潤,沒其它科目,你說年報(bào)企業(yè)所得稅該報(bào)哪些表
1/396
2019-04-22
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人我們怎么算稅點(diǎn) 所得稅一般是幾個(gè)點(diǎn)呢
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2022-02-22
沒收入的所得稅與增值稅0申報(bào)了,那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加又在哪里?要填報(bào)不呢
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2016-07-14