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甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元, 增值稅稅額為2.6萬元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請問老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺,每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-01
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺,每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng): 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
老師我們實(shí)際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報(bào)表核對相符 這樣增值稅納稅申報(bào)表是怎么出來的
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2021-07-28
公司想買臺二手車,但是開不了增值稅專用發(fā)票,二手車交易發(fā)票能抵稅嗎?
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2019-03-25
一般納稅人,應(yīng)交增值稅487651.73,應(yīng)交營業(yè)稅78418.27.還要交納那些稅種如何做分錄
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2016-08-15
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬元、增值稅稅額為 180萬 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購辦公樓 的會計(jì)分錄
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2022-09-08
請問1小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)怎么理解填寫?2有專題講解針對江蘇電子稅務(wù)如何申報(bào)地和國稅的課程嗎?
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2017-10-17
剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
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2020-08-27
出口到國外的貨物退稅稅率是多少?如何申請退稅,退稅款是如何退回
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2021-02-26
施工項(xiàng)目掛靠到別人的公司,然后我這面提供了增值稅專票能抵扣對方什么稅,抵扣幾個(gè)點(diǎn)。我們出示的工資表能抵扣什么稅,抵扣幾個(gè)點(diǎn)
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2019-12-07
老師你好,以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬,現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個(gè)月可以開十萬了,請問可以開在一張票上嗎?稅后十萬元正
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2020-08-04
你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬,目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
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2019-05-25
七月我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而且還異地預(yù)繳了稅款4000元,在申報(bào)表4里填了4000元,那在表1中的28分次預(yù)繳稅款那欄還需要填4000元嗎?
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2018-08-03
關(guān)于個(gè)人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計(jì)算且附計(jì)算過程
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2017-05-17
想問下最新規(guī)定,4月1日小規(guī)模3%免增增值稅,開票稅率填不填 超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
金稅盤報(bào)稅流程是什么
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2017-02-13
你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬,目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
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2019-05-25