 有人力資源牌照的 人力資源公司 可以開差額的人力資源服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?普票。對(duì)于財(cái)務(wù)這種票是否合規(guī)呢?
有人力資源牌照的 人力資源公司 可以開差額的人力資源服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?普票。對(duì)于財(cái)務(wù)這種票是否合規(guī)呢?
 一般納稅人可以申請(qǐng)百分之十的企業(yè)所得稅嗎
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 老公司向新公司轉(zhuǎn)移,採購,銷售,財(cái)務(wù),資產(chǎn)等如何轉(zhuǎn)移比較合適
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 一個(gè)月公休4天。底薪2800元,滿勤200元。請(qǐng)假10天。工資該怎麼算?
一個(gè)月公休4天。底薪2800元,滿勤200元。請(qǐng)假10天。工資該怎麼算?
 您好!一個(gè)公司使用個(gè)人帳戶給員工發(fā)工資是違法的嗎?
您好!一個(gè)公司使用個(gè)人帳戶給員工發(fā)工資是違法的嗎?
 你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
 我想問一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會(huì)退回嗎?
我想問一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會(huì)退回嗎?
 人力資源服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以開差額嗎?還是只有勞務(wù)費(fèi)可以開差額?
人力資源服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以開差額嗎?還是只有勞務(wù)費(fèi)可以開差額?
 一般納稅人月末銷項(xiàng)貸方一萬,進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
一般納稅人月末銷項(xiàng)貸方一萬,進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
 貂皮出口返稅,40萬能返多少稅,返個(gè)體戶農(nóng)民
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 有消費(fèi)稅的白酒和香煙,消費(fèi)稅現(xiàn)在是怎么計(jì)算的?
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 小規(guī)模人力資源公司差額征收怎樣核算?
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 生產(chǎn)設(shè)備的操作軟件可以一起與生產(chǎn)設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
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 人力資源外包普通發(fā)票可以6%差額征收嗎?
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 人力資源公司差額征收需要再稅局備案嗎
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 申請(qǐng)差額納稅需要哪些材料,人力資源公司?
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 老師問一下,小規(guī)模出租廠房專票30800月開,普票62000季度開,這個(gè)怎麼報(bào)稅,要報(bào)哪些稅縂,稅率多少
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 增值稅留底稅額抵欠稅能用下月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
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 老師你好,我們是人力資源公司,資源核算差額征稅,要先去稅務(wù)局申請(qǐng)嗎?什么流程?
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 老師,人力資源*保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)可以差額開票嗎?
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