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老師,銷(xiāo)售方申請(qǐng)的紅字發(fā)票取得開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,如何在金稅盤(pán)上開(kāi)具紅字發(fā)票?
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2020-11-16
2015年5月,補(bǔ)交了2014年7月所得稅,怎么做分錄?
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2016-03-21
銷(xiāo)售支付的增值稅怎么記帳
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2016-08-11
增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,并開(kāi)具了紅字申請(qǐng)表,銷(xiāo)售方(已經(jīng)申請(qǐng)了原適用稅率)但還是開(kāi)不了紅字發(fā)票
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2019-12-19
發(fā)票可以直接導(dǎo)出桌面嗎
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2020-10-22
你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶因法人改名未及時(shí)通知銀行,但法人因疫情回不了國(guó)內(nèi),所以對(duì)公賬戶暫不能使用,可以先借法人錢(qián)發(fā)工資,等法人回國(guó)後賬戶處理好后再?gòu)馁~上還給法人嗎?
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2020-07-13
購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)能全額抵增值稅嗎
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2017-12-14
印花稅、增值稅應(yīng)放哪個(gè)科目
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2019-10-11
請(qǐng)問(wèn)已申請(qǐng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的紅字信息表如何注銷(xiāo)?
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2016-04-26
某企業(yè)原材料計(jì)劃成本為100元/千克,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):5日從A公司購(gòu)入原材料一批480千克,專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款50PDC變小第集發(fā)設(shè)摩。,已取得增值稅友用發(fā)票,發(fā)款通過(guò)本月發(fā)出原材料如下:生產(chǎn)領(lǐng)用200千克,產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)用150千克,管理部門(mén)領(lǐng)用50千克,委托加工發(fā)出300千克。假設(shè)期初庫(kù)存原材料360千克,“材料成本差異”貸方差異2000元,計(jì)算本月材料成本差異分配率,并分?jǐn)偛牧铣杀静町?。并進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-04-06
入手發(fā)票都是幾個(gè)點(diǎn)的呀
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2021-01-08
你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有收款人和復(fù)核人,可以后期通過(guò)打印加上去嗎
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2019-07-04
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷(xiāo)售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么?
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2018-05-25
我想問(wèn)一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來(lái)已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會(huì)退回嗎?
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2019-07-17
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2017-09-02
購(gòu)買(mǎi)已認(rèn)證的發(fā)票,再發(fā)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字發(fā)票,在增值稅申報(bào)時(shí),這部分紅字發(fā)票的稅款會(huì)自動(dòng)填在增值稅申報(bào)中嗎?
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2018-11-28
外賬,開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如何體現(xiàn)在申報(bào)表中
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2017-09-08
老師,你好!我這邊有個(gè)關(guān)于紅字發(fā)票的問(wèn)題。我公司是購(gòu)貨方,銷(xiāo)貨方2月份開(kāi)出了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,我公司已經(jīng)收到發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián),現(xiàn)在對(duì)方公司要求重新按金額開(kāi)具,我公司開(kāi)了開(kāi)具了一張紅字申請(qǐng)單(勾選未認(rèn)證),現(xiàn)在銷(xiāo)貨方只把正確的藍(lán)字發(fā)票給我公司了,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)貨方開(kāi)具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)是否要給我公司?我認(rèn)為是要給的,但銷(xiāo)貨方說(shuō)不能給,麻煩老師解答下,謝謝!
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2020-03-26
增值稅普通發(fā)票開(kāi)紅字,不用申請(qǐng)紅字信息表,銷(xiāo)售方直接填開(kāi)就可以了吧?
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2018-11-19
公司這個(gè)月收到上個(gè)月對(duì)方開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我公司的稅號(hào)打錯(cuò)。這發(fā)票是直接退給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,還是公司開(kāi)具紅字申請(qǐng)單給對(duì)方?
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2017-05-07