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老師我們老板增加實(shí)收資本,需要交啥稅?
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2020-07-13
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開票,增值稅怎么申報(bào)填寫?
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2020-06-06
老師我們實(shí)際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報(bào)表核對(duì)相符 這樣增值稅納稅申報(bào)表是怎么出來的
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2021-07-28
家是個(gè)體戶,定的免稅增值稅是2.6萬每月,那家這個(gè)月開3萬發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開5萬發(fā)票那會(huì)交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個(gè)人所的稅嗎?怎么計(jì)算的
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2019-03-26
社保的稅費(fèi)怎麼求
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2017-09-06
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開票,增值稅怎么申報(bào)填寫
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2022-07-15
上月的開票收入報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)生了退貨,稅還能退嗎?怎么做賬
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2018-03-18
都是虧損不用交稅
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2017-10-18
請(qǐng)問下電子發(fā)票明年有稅盤還可以用嗎?還是只有沒稅盤才不能用。
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2019-12-04
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
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2018-05-07
零報(bào)稅的基本步驟
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2022-01-06
老師你好,以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬,現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個(gè)月可以開十萬了,請(qǐng)問可以開在一張票上嗎?稅后十萬元正
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2020-08-04
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-01
請(qǐng)問公司增資并且增加一個(gè)股東需要交哪些稅啊
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2017-10-16
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
請(qǐng)問合伙企業(yè)是不是不用交企業(yè)增值稅,股東分紅也不要個(gè)稅的?
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2020-07-03
開增值稅發(fā)票10萬,并收取項(xiàng)目經(jīng)理的稅金,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2018-09-01
小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅,專票申報(bào)金e是圖中實(shí)際銷售金額吧
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2021-07-13
向客戶銷售商品并收款,增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)67800元,其中貨款60000元,增值稅額 7800元;
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2024-03-23
2020年5月外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過程
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2023-07-05