 請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過(guò)的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過(guò)的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
 老師,工業(yè)的產(chǎn)值是按不含稅的算,
我搞不懂這個(gè),是怎么計(jì)算的
又有人說(shuō)產(chǎn)值是價(jià)乘數(shù)量,按價(jià)稅合計(jì)填就行也就是按含稅收入。
老師,工業(yè)的產(chǎn)值是按不含稅的算,
我搞不懂這個(gè),是怎么計(jì)算的
又有人說(shuō)產(chǎn)值是價(jià)乘數(shù)量,按價(jià)稅合計(jì)填就行也就是按含稅收入。
 老師,如果企業(yè)賺了錢就會(huì)有收入,也就有了利潤(rùn),所有‘’所有者權(quán)益‘’就會(huì)增加,但是,如果向股東分配利潤(rùn),就會(huì)讓企業(yè)的留存收益中,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)減少,所以,所有者權(quán)益應(yīng)該也要減少,那所有者權(quán)益到底是增加了還是減少了呢?麻煩老師解釋一下
老師,如果企業(yè)賺了錢就會(huì)有收入,也就有了利潤(rùn),所有‘’所有者權(quán)益‘’就會(huì)增加,但是,如果向股東分配利潤(rùn),就會(huì)讓企業(yè)的留存收益中,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)減少,所以,所有者權(quán)益應(yīng)該也要減少,那所有者權(quán)益到底是增加了還是減少了呢?麻煩老師解釋一下
 請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過(guò)的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過(guò)的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
 老師,由于上個(gè)月增票不成功,導(dǎo)致是上個(gè)月的賬款還剩8W未開(kāi),但是已經(jīng)入賬了這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師,由于上個(gè)月增票不成功,導(dǎo)致是上個(gè)月的賬款還剩8W未開(kāi),但是已經(jīng)入賬了這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
 老師,請(qǐng)問(wèn)我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元給供應(yīng)商付貨款,我公司是0申報(bào),我該怎麼做,4月公賬也有進(jìn)賬
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元給供應(yīng)商付貨款,我公司是0申報(bào),我該怎麼做,4月公賬也有進(jìn)賬
 老師你好:我手機(jī)數(shù)學(xué)括號(hào)輸入總錯(cuò)誤?比如括號(hào)裏要輸入1+100或者任何數(shù)兩邊輸不了括號(hào)?請(qǐng)問(wèn)怎麼解決啊?
老師你好:我手機(jī)數(shù)學(xué)括號(hào)輸入總錯(cuò)誤?比如括號(hào)裏要輸入1+100或者任何數(shù)兩邊輸不了括號(hào)?請(qǐng)問(wèn)怎麼解決啊?
 老師,收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的支票辦理進(jìn)賬業(yè)務(wù)時(shí)除了要填進(jìn)賬單外,支票的背面要蓋我們公司的財(cái)務(wù)章和法人章嗎?
老師,收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的支票辦理進(jìn)賬業(yè)務(wù)時(shí)除了要填進(jìn)賬單外,支票的背面要蓋我們公司的財(cái)務(wù)章和法人章嗎?
 進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500
可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160
不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500
過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660
銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97
實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97   請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500
可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160
不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500
過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660
銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97
實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97   請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
 老師   幫忙看看這種情況    返款是返的去年的   訂單是4月份的    怎麼做分錄    後期返當(dāng)時(shí)的這種又該怎麼怎麼做分錄
老師   幫忙看看這種情況    返款是返的去年的   訂單是4月份的    怎麼做分錄    後期返當(dāng)時(shí)的這種又該怎麼怎麼做分錄
 老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒(méi)有報(bào)自己的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)我5月份報(bào)4月的個(gè)稅的時(shí)候,要增加報(bào)我的個(gè)稅嗎?
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒(méi)有報(bào)自己的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)我5月份報(bào)4月的個(gè)稅的時(shí)候,要增加報(bào)我的個(gè)稅嗎?
 老師:所有者權(quán)益里有實(shí)收資本,資本公積,留存收益(盈余公積,未分配利潤(rùn))和其他綜合收益。那本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配呢?
老師:所有者權(quán)益里有實(shí)收資本,資本公積,留存收益(盈余公積,未分配利潤(rùn))和其他綜合收益。那本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配呢?
 2018年12月份的賬已結(jié),四季度所得稅已申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)送了,老板才說(shuō)要發(fā)一點(diǎn)獎(jiǎng)金,沒(méi)計(jì)提?這部分獎(jiǎng)金怎麼處理?可以取消結(jié)賬入到12月嗎?
2018年12月份的賬已結(jié),四季度所得稅已申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)送了,老板才說(shuō)要發(fā)一點(diǎn)獎(jiǎng)金,沒(méi)計(jì)提?這部分獎(jiǎng)金怎麼處理?可以取消結(jié)賬入到12月嗎?
 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開(kāi)的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開(kāi)的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
 老師.一般納稅人,分期付款購(gòu)買的固定資產(chǎn)價(jià)值100000,按付款的分期收到增值稅專用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
老師.一般納稅人,分期付款購(gòu)買的固定資產(chǎn)價(jià)值100000,按付款的分期收到增值稅專用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
 老師。這2019年不是還有兩天帶薪休假嗎,那2020年一共就有7天了了,有50人只休了6.5天,沒(méi)有超,為什么要做會(huì)計(jì)分錄
老師。這2019年不是還有兩天帶薪休假嗎,那2020年一共就有7天了了,有50人只休了6.5天,沒(méi)有超,為什么要做會(huì)計(jì)分錄
 請(qǐng)教老師,我們公司2021年4月份購(gòu)買一臺(tái)40萬(wàn)的車輛。可以一次性全額抵扣增值稅嗎?所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣?
請(qǐng)教老師,我們公司2021年4月份購(gòu)買一臺(tái)40萬(wàn)的車輛。可以一次性全額抵扣增值稅嗎?所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣?
 國(guó)外公司對(duì)國(guó)內(nèi)個(gè)人匯款,寫什么原因可以規(guī)避交稅?其實(shí)這筆錢只是因?yàn)閲?guó)外公司的銀行帳戶要關(guān)閉,把我們投資的錢退回而已。并不是勞務(wù)收入。金額也不大,就十萬(wàn)港幣。
國(guó)外公司對(duì)國(guó)內(nèi)個(gè)人匯款,寫什么原因可以規(guī)避交稅?其實(shí)這筆錢只是因?yàn)閲?guó)外公司的銀行帳戶要關(guān)閉,把我們投資的錢退回而已。并不是勞務(wù)收入。金額也不大,就十萬(wàn)港幣。
 老師,請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人公司今年每個(gè)月的憑證只有一二張,那可以將這一年的賬本訂在一起嗎?就是做一本憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人公司今年每個(gè)月的憑證只有一二張,那可以將這一年的賬本訂在一起嗎?就是做一本憑證
 老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有成品進(jìn)項(xiàng)票,不退稅,做免稅,要怎麼申報(bào),需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報(bào)相關(guān)報(bào)關(guān)單明細(xì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有成品進(jìn)項(xiàng)票,不退稅,做免稅,要怎麼申報(bào),需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報(bào)相關(guān)報(bào)關(guān)單明細(xì)嗎