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1.計提工資,借管理費-工資,貸應付工資-工資 其他應付款-社保2計提社保公司,借管理費,貸應付工資-社保,3.繳納社保,借,管理費用-公司 其他應付款-社保,貸銀行存款4.發(fā)工資,借應付工資,貸銀行存款,5.交個稅,借應交稅金,貸銀行存款,這樣有問題嗎
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2017-05-27
預借差旅費,借方為什么是其他應收款,不是管理費用
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2018-12-05
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應付款,,借其他應付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
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2018-04-12
老師請問無票支出,借管理費用-辦公,貸其他應付款-老板。再做一個摘要納稅調整,借管理費用-納稅調整項目,借管理費用-辦公負數(shù)。可以嗎?
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2024-06-28
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
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2016-05-31
老師,支付資質管理費,借:管理費用,貸:銀行存款不能計入成本是吧
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2021-04-13
管理費用報銷會計分錄是什么為啥是借管理費用貸其他應付款
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2018-09-12
到底是借管理費用,貸應交稅費,再借應交稅費,貸銀行存款。 還是說,直接可以管理費用-稅金及附加,銀行存款呢
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2019-07-17
去年有筆費用不該做,當時是 借:管理費用 100000貸:其他應付款;我今年是不是做 借:管理費用 -100000 貸:其他應付-10000,借管理費用 100000 貸:以前年度損益調整
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2017-03-29
老師,你好,新開的公司工資費掛哪個科目?我不知道掛管理費-工資,還是 管理費-開辦費?工程類的公司的。 借:管理費用-工資 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款
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2022-07-15
老師,我公司是商業(yè)管理公司,主營業(yè)務是市場管理服務?,F(xiàn)在收到對方管理公司30萬發(fā)票,我該如果記賬,借記:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 還是借:管理費用 貸:應付賬款?
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2020-07-30
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
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2023-05-15
有人來報銷打的費50,我應該怎么做賬呢?借管理費用-交通費,貸銀行存款;還是做兩個分錄,借管理費用-交通費,貸其他應付款-**,借其他應付款-**,貸銀行存款
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2018-02-01
員工報銷辦公費,已經取得發(fā)票了,可以從對公支付員工嗎?那直接借:管理費用 貸:銀行存款,還是借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
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2019-03-26
購買了辦公用品,錢是直接轉到對方公司,這個憑證應該怎么寫,是借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸應付賬款,再借應付賬款,貸銀行存款
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2020-06-19
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
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2023-03-13
請問老師,借款時,借,其他應收款,貸,庫存現(xiàn)金。報銷時,借,管理費用,貸,其他應收款。是嗎
1/1991
2020-05-25
老師年底個人借款必須清理嗎
4/1755
2019-12-25
借款借據(jù)一式三聯(lián),要如何管理才好,還款時是不是還要提供一聯(lián)給借款人,還是說借款人不用了。
1/1227
2018-09-18
請問管理人員預借款(工程建筑)怎么計
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2021-11-11