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老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅明細賬的借方合計,貸方合計,余額怎么算
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2015-01-16
應(yīng)交增值稅明細科目?
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2021-03-30
就是想找一個比較容易對賬的方法
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2019-06-10
異地預(yù)繳稅款是應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 還是應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅,預(yù)繳增值稅是二級明細還是三級明細?
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2020-07-02
用的是乙式614-2的明細賬簿,還用單獨設(shè)置“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”賬簿嗎?如果單獨設(shè)置,那總明細帳中是否也要記錄應(yīng)交增值稅的合計數(shù)?
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2017-01-21
付應(yīng)交增值稅 應(yīng)計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-什么明細科目下
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2019-05-28
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額的時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 明細賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個就平了。那應(yīng)交稅費-未交增值稅這個明細填哪里呢?
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2018-12-05
有房企會計,預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營收入時.要計提增值稅嗎.
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2017-03-16
老師好,增值稅公式是含稅銷售稅額÷(1+稅率)×稅率,對吧
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2020-03-23
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅在做應(yīng)交稅費增值稅明細賬怎么登
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2018-10-24
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅額為6500元, 另發(fā)生運輸費,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元,增值稅稅額90元。不考慮其他 因素,該設(shè)備的入賬價值為 ( 元。
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2022-03-26
請問老師企業(yè)預(yù)繳增值稅 月末借方預(yù)繳增值稅明細科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅明細科目借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 應(yīng)如何理解?不是應(yīng)該反過來嗎?
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2022-02-25
出國勞務(wù)怎么交稅
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2019-02-25
為什么預(yù)交當(dāng)月應(yīng)交增值稅明細不用預(yù)交增值稅,而用已交稅金
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2022-02-06
報稅的增值稅和我賬面上的增值稅相差8分錢,我賬少8分錢怎樣做分錄嗎。
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2020-04-02
都是虧損不用交稅
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2017-10-18
2012年買的小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票還能用嗎
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2015-10-19
接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務(wù)費專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風(fēng)險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
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2018-04-27
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因為我3年做的零申報,現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會怎樣.因為我有清稅證明
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2020-06-03
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