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老師,關于成本控制,管理費用應該控制在多少范圍之內,主營業(yè)務成本應該控制在多少范圍內,人力成本應該控制在多少范圍
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2021-03-31
答案是BC。 老師,投資人派人去參與經營,是代表控制嗎。 這個控制是同控,還是非同控?
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2022-05-30
下列關于信息技術一般控制、應用控制與公司層面控制三者之間的關系的說法中不正確的是( )。 A、公司層面信息技術控制情況代表了該公司的信息技術控制的整體環(huán)境,會影響該公司的信息技術一般控制和信息技術應用控制的部署和落實 B、根據(jù)目前信息技術審計的業(yè)內最佳實踐,注冊會計師在執(zhí)行信息技術一般控制和信息技術應用控制審計之前,會首先執(zhí)行配套的公司層面信息技術控制審計 C、一般控制是設計在計算機應用系統(tǒng)中的、有助于達到信息處理目標的控制 D、公司層面信息技術控制是公司信息技術整體控制環(huán)境,決定了信息技術一般控制和信息技術應用控制的風險基調
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2020-03-02
在執(zhí)行內部控制審計時,下列有關注冊會計師評價控制缺陷的說法中,正確的有( ?。?。 A.在評價潛在錯報金額大小時,注冊會計師應當考慮以前期間受控制缺陷影響的賬戶余額或各類交易涉及的交易量 B.小金額錯報通常比大金額錯報發(fā)生的概率更高 C.在確定控制缺陷是否構成重大缺陷時,注冊會計師應當考慮補償性控制的影響 D.即使控制缺陷從單項看不重要,但組合起來也可能構成重大缺陷
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2024-03-11
麻煩問一下因資金帳薄減免政策落實,現(xiàn)稅務局給我們企業(yè)資金賬簿的印花稅退稅該如何做賬務處理?
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2019-04-11
以下有關控制測試的性質的說法中,恰當?shù)挠?  )。 A.應當根據(jù)特定控制的性質選擇所需實施審計程序的類型 B.在設計控制測試時,注冊會計師應當考慮測試與認定直接相關以及間接相關的控制 C.對于自動化應用控制,可利用該項控制得以執(zhí)行和一般控制運行有效性的證據(jù),作為該項控制運行有效的重要證據(jù) D.對于不存在文件記錄的控制,實施檢查程序以獲取控制運行有效的審計證據(jù)更為適宜
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2021-10-18
下列關于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內,如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
下列關于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內,如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
在執(zhí)行內部控制審計時,下列有關注冊會計師評價控制缺陷的說法中,正確的有( ?。?。 A.在評價潛在錯報金額大小時,注冊會計師應當考慮以前期間受控制缺陷影響的賬戶余額或各類交易涉及的交易量 B.小金額錯報通常比大金額錯報發(fā)生的概率更高 C.在確定控制缺陷是否構成重大缺陷時,注冊會計師應當考慮補償性控制的影響 D.即使控制缺陷從單項看不重要,但組合起來也可能構成重大缺陷
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2024-07-11
老師,請問,長期股權投資范圍有控制 重大影響 共同控制 控制分同控和非同控 那么問題來了 為什么不包含直接新設立公司 新設立公司屬于同控還是非同控呢!
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2019-06-05
車間用實驗臺和檢驗桌,測試儀屬于固定資產哪類
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2021-05-28
銷售與收款循環(huán)內部控制的關鍵控制點有哪些
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2015-12-06
銷售成本控制和銷售成本內部控制有什么區(qū)別
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2020-02-26
下列有關一般控制和應用控制的描述中,不正確的是(?。?A、應用控制是設計在計算機應用系統(tǒng)中的、有助于達到信息處理目標的控制 B、信息技術一般控制只會對實現(xiàn)部分或全部財務報告認定做出間接貢獻 C、如果注冊會計師計劃依賴自動應用控制、自動會計程序或依賴系統(tǒng)生成信息的控制時,就需要對相關的信息技術一般控制進行驗證 D、所有的自動應用控制都會有一個人工控制與之相對應
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2020-03-02
非同一控制下的控股合并和非同一控制下的吸收合并區(qū)別是什么
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2018-01-19
個人投資銀行理財產品所獲得的收益需要繳稅嗎?
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2020-10-11
以下不屬于內部控制按照其控制層次分類的是
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2023-03-02
長期股權投資同一控制和非同一控制是啥意思
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2020-03-26
老師,為什么公司控制權分散,容易被經理人控制?
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2020-09-04
"下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有(  )。 A.內部控制的目標是絕對保證企業(yè)經營管理合法合規(guī) B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內部控制"
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2023-03-07