 老師我們老板增加實收資本,需要交啥稅?
老師我們老板增加實收資本,需要交啥稅?
 日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價個稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實際成本60000
日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價個稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實際成本60000
 因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補營業(yè)收入,會不會因為我的收入叫我補增值稅呀
因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補營業(yè)收入,會不會因為我的收入叫我補增值稅呀
 你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
 老師您好!有建筑業(yè)總包和分包差額征收的稅收和賬務處理的案例嗎?
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 我想問一下 出口退稅的計算該怎麼計算呢?本來已交的關(guān)稅與進口增值稅會退回嗎?
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 一個案例分析題,謝謝老師
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 這四個案例怎么寫?沒頭緒
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 老師,案例分析,請詳細解答!
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 一般納稅人月末銷項貸方一萬,進項稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應交稅費-未交增值稅4千
一般納稅人月末銷項貸方一萬,進項稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應交稅費-未交增值稅4千
 老師可以看看這個案例嗎??
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 會計分錄例題及答案解析
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 關(guān)于固定資產(chǎn)的案例分享
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 經(jīng)濟學(供給理論案例分析)
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 低值易耗品的案例有沒有
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 工資會計分錄怎么做案例
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 貂皮出口返稅,40萬能返多少稅,返個體戶農(nóng)民
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 老師這個案例是這樣做嗎
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 報個人所得稅時候,其中的“收入額”一欄  應該怎么填呢?     是填“計稅工資”(即,扣除五險一金后的);還是應該填“應發(fā)工資數(shù)”(不扣除五險一金)呢?圖一 案例中,就是計稅工資填的;圖2 案例中,是按照應發(fā)工資數(shù) 填的。為什么?為啥案例中,有的案例是填  計稅工資 數(shù),有的案例又是填  應發(fā)工資 數(shù)呢?行業(yè)不一樣,計算也不一樣嗎?有區(qū)別嗎?我不明白。請老師指導。謝謝您
報個人所得稅時候,其中的“收入額”一欄  應該怎么填呢?     是填“計稅工資”(即,扣除五險一金后的);還是應該填“應發(fā)工資數(shù)”(不扣除五險一金)呢?圖一 案例中,就是計稅工資填的;圖2 案例中,是按照應發(fā)工資數(shù) 填的。為什么?為啥案例中,有的案例是填  計稅工資 數(shù),有的案例又是填  應發(fā)工資 數(shù)呢?行業(yè)不一樣,計算也不一樣嗎?有區(qū)別嗎?我不明白。請老師指導。謝謝您
 老師你好,私企公司成立工會有稅收優(yōu)惠嗎
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