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同一控制和非同一控制消費(fèi)稅這處理不明白 同一控制也是相當(dāng)于賣出去了,站在稅務(wù)局角度,為什么和非統(tǒng)一控制分錄不一樣。
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2020-04-19
老師,關(guān)于成本控制,管理費(fèi)用應(yīng)該控制在多少范圍之內(nèi),主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi),人力成本應(yīng)該控制在多少范圍
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2021-03-31
下列各項中,屬于在財務(wù)報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內(nèi)部控制缺陷時應(yīng)當(dāng)特別說明的事項有( ?。?。 A.注冊會計師執(zhí)行審計工作的目的是對財務(wù)報表發(fā)表審計意見 B.審計工作包括對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見 C.報告的事項包括注冊會計師識別出的所有的內(nèi)部控制缺陷 D.審計工作包括考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,其目的是設(shè)計適合具體情況的審計程序
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2024-04-29
關(guān)于企業(yè)融資 成本控制如何做? 不是貸款融資,相關(guān)部門制定商業(yè)計劃書,需要財務(wù)提供這個成本控制表 可以具體指導(dǎo)下該怎么做嗎?還有財務(wù)管理目標(biāo)
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2018-12-15
企業(yè)運(yùn)用機(jī)器人對部分設(shè)備進(jìn)行管理控制!這個機(jī)器人在財務(wù)上怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2018-12-29
財務(wù)在內(nèi)部成功控制中如何發(fā)揮作用
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2019-02-22
內(nèi)部控制屬于審計還是其他鑒證業(yè)務(wù)??
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2019-12-21
推動企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展的動力是什么?
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2015-11-13
老師,我想問中小企業(yè)存在內(nèi)部控制嗎
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2016-11-01
內(nèi)部控制評價程序一般包括那些步驟
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2020-06-01
下列哪項不屬于內(nèi)部控制設(shè)計的步驟
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2021-10-26
注冊會計師應(yīng)當(dāng)以書面形式與管理層溝通其在審計過程中識別的所有其他內(nèi)部控制缺陷,并在溝通完成后告知治理層。在進(jìn)行溝通時,注冊會計師無需重復(fù)自身、內(nèi)部審計人員或被審計單位其他人員以前書面溝通過的控制缺陷。 對于上面這句話,注冊會計師應(yīng)當(dāng)溝通的不是值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷嗎?怎么變成審計過程中識別的所有其他內(nèi)部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
紅旗公司按照財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,建立并實施本公司的內(nèi)部控制制度。其中,有關(guān)內(nèi)部環(huán)境問題形成如下董事會決議。 內(nèi)部環(huán)境是建立和實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。為此,會議決定采取以下措施優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境: 1.嚴(yán)格規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),各類業(yè)務(wù)事項均應(yīng)提交董事會或股東大會審核批準(zhǔn); 2.調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配,做到所有不相容崗位或職務(wù)都要嚴(yán)格分離、相互制約、相互監(jiān)督。 【分析要求】根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制的基本理論,分析、判斷紅旗公司董事會決議中有哪些不當(dāng)之處,并簡要說明理由。
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2022-03-21
(1)非同一控制下的吸收合并,做A公司有關(guān)合并的會計處理。 (2)非同一控制下的控股合并,做A公司有關(guān)合并的會計處理。 (3)同一控制下的吸收合并,做A公司有關(guān)合并的會計處理。 (4)同一控制下的控股合并,做A公司有關(guān)合并的會計處理。
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2023-11-10
;老師有沒有企業(yè)內(nèi)部控制的案列范文
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2023-03-15
企業(yè) 和事業(yè)的單位內(nèi)部控制各是什么
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2020-01-28
商場收銀完全由財務(wù)部控制,需不需要運(yùn)營部復(fù)核呢?
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2017-06-07
老師 為什么越新來某項內(nèi)部控制,控制測試的范圍越大? 越信賴 不是測試范圍越小嗎?
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2023-02-16
我一個月銷量140萬,銷售費(fèi)用控制到5萬,管理費(fèi)用控制到10萬 這樣合適嗎?或者說怎么控制費(fèi)用
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2017-02-27
如果僅通過實質(zhì)性程序無法應(yīng)對重大錯報風(fēng)險,則注冊會計師應(yīng)當(dāng)要了解企業(yè)的內(nèi)部控制,但如果了解內(nèi)部控制之后,認(rèn)為控制的運(yùn)行是無效的(設(shè)計不合理或沒有執(zhí)行),此時就要考慮對審計意見的影響。我這樣想對嗎?
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2023-08-20