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應(yīng)交增值稅和未交增值稅記明細(xì)賬時要分開記嗎?
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2023-01-30
前提是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額在貸方,表示多交的,這時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加,怎么說法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
大家好,請教大家購買增值稅專用發(fā)票的操作步驟
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2017-12-11
租賃公司升為一般稅人,增值稅是6個點嗎?還是16?
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2018-07-30
請問下電子發(fā)票明年有稅盤還可以用嗎?還是只有沒稅盤才不能用。
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2019-12-04
老師好,我2月,3月的銷項稅費沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬面有余額133944元,但是未交增值稅明細(xì)賬又是平的了,怎么辦?
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2019-07-03
老師,請幫我看看我的手工賬應(yīng)交增值稅明細(xì)賬這樣登對不對,就是在最后兩筆那里我不確定
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2016-08-26
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,只有銷項稅和進項稅,每一步的余額怎么算?
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2019-11-12
還是昨天的問題 應(yīng)交增值稅明細(xì)賬新的一年手工帳怎么登記明細(xì)賬
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2017-01-22
公司是一般納稅人,這是今天收到的信息,稅局稅負(fù)預(yù)警值,稅負(fù)不能低于2.3,因此,明國從2018年1月至10月,共計開票不含稅6793329.05元,根據(jù)最低稅負(fù)值,應(yīng)該繳納增值稅6793329.05乘以百分之二點三,即需交156246.56元,但到目前為止,明國一分增值稅也未交,所得稅負(fù)是百分之二,即需交135866.58元,怎么回事
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2018-11-06
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預(yù)計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
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2017-12-30
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價款 為2000萬元、增值稅稅額為 180萬 元,款項已用銀 行存款支付,該辦公樓購入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購辦公樓 的會計分錄
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2022-09-08
小規(guī)模,應(yīng)交稅費 明細(xì)賬,是用三欄明細(xì)賬本登?還是要用應(yīng)交增值稅明細(xì)賬本登?
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2019-09-03
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 那月末的三級明細(xì)科目應(yīng)交增值稅(銷項稅)和轉(zhuǎn)出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級明細(xì)沒有平賬啊
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2017-05-06
日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價個稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實際成本60000
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2023-12-28
最新應(yīng)交增值稅下明細(xì)
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2019-06-04
老闆拿刷了一筆餐飲費該怎麼做賬
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2017-03-20
應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 -未交增值稅用什么明細(xì)賬頁登記?沒有專用的增值稅明細(xì)賬頁
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2019-05-14
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。這樣的話,前面還需做一步 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 嗎
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2019-03-16
異地預(yù)繳稅款是應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 還是應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅,預(yù)繳增值稅是二級明細(xì)還是三級明細(xì)?
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2023-06-02
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