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你好,增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復(fù)核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
該納稅人有任風(fēng)險疑點:末分配利潤和盈余公積變動額與凈利潤比對異常[2022-01-01--2022-12-31]2022年 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末【131606.88】+至余公積受動額期末【0】大于0。且臺余公積亞動額期末[0J-期初【O】 +資產(chǎn)負債表的來分配利潤期未[131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤表的凈利潤【-219286.66],投資方是自然人,不尾于獨資企業(yè)或者合伙企業(yè)。 日未日報繳納股息紅利個人所得稅【】??赡苌倮U股息紅利個人所得稅
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2024-10-08
老師,進賬稅少認證,想繳納點增值稅,這樣有風(fēng)險嗎
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2024-07-05
紅字增值稅發(fā)票開過后怎么重新開對應(yīng)的藍字增值稅專票
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2019-02-21
租賃公司升為一般稅人,增值稅是6個點嗎?還是16?
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2018-07-30
紅字普通發(fā)票比藍字普通發(fā)票增值稅多,增值稅需要繳納嗎
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2018-04-10
老師你好,以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬,現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個月可以開十萬了,請問可以開在一張票上嗎?稅后十萬元正
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2020-08-04
日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價個稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實際成本60000
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2023-12-28
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎?如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報才是正確的呢?
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2019-01-04
某企業(yè)原材料計劃成本為100元/千克,發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):5日從A公司購入原材料一批480千克,專用發(fā)票注明價款50PDC變小第集發(fā)設(shè)摩。,已取得增值稅友用發(fā)票,發(fā)款通過本月發(fā)出原材料如下:生產(chǎn)領(lǐng)用200千克,產(chǎn)品銷售領(lǐng)用150千克,管理部門領(lǐng)用50千克,委托加工發(fā)出300千克。假設(shè)期初庫存原材料360千克,“材料成本差異”貸方差異2000元,計算本月材料成本差異分配率,并分攤材料成本差異。并進行賬務(wù)處理
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2023-04-06
是購買方,發(fā)票已抵扣,要退貨,申請紅字發(fā)票。銷售方開具紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給作進項稅轉(zhuǎn)出的憑證嗎?
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2018-09-27
老師,公司21年3月認定,那開票日期為3月前的增值稅專用發(fā)票可以認證抵扣嗎
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2021-09-25
報稅的增值稅和我賬面上的增值稅相差8分錢,我賬少8分錢怎樣做分錄嗎。
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2020-04-02
有房企會計,預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營收入時.要計提增值稅嗎.
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2017-03-16
老師好,增值稅公式是含稅銷售稅額÷(1+稅率)×稅率,對吧
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2020-03-23
,達英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元,款項用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計分錄
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2022-09-18
老師,下午好!請問下增值稅抵扣后還要交各種。附稅嗎?
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2019-11-08
旅游社開專票給客戶,專票開的收入,申報增值稅是也開專票抵稅,還是開普遍差額征稅?
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2019-01-16
紅字增值稅發(fā)票
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2015-11-13
一般納稅人汽車4s店,17%增值稅,現(xiàn)只給我核汽車銷售稅種,票種,我還須增加什么稅種,票種,稅率多少
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2017-01-10
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