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老師,我們跟銀行貸款,需要支付給第三方擔保公司擔保服務費是不是計入 借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
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2023-10-19
我們是建筑行業(yè),我們用的建造師的證 費用就是每個月做工資 這些人是做工程施工-人工成本嗎?其他本公司的人就做成管理費用職工薪酬?
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2024-03-18
請問支付給建造師年度的建造師費用應該計入什么科目???借:管理費用 貸:銀行存款 嗎
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2023-07-11
老師 你好,公司購買的12000元的 辦公家具 分錄是 借:管理費用-辦公家具 ,貸:銀行存款 對的嗎,沒有別的分錄吧
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2021-10-25
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預提年終獎,發(fā)放時是借管理費用,貸應付工資-年終,再借應付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會計分錄是借管理費用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應該怎么去弄?因為我計提的我每個月的工資都是實際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費用-員工工資 貸銀行存款,就不做計提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費用忘提稅費,但是上月已關賬,這月調整怎么調? 借:管理費用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因為購買配件金額少,想走費用化。那分錄是借:管理費用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺的服務費是借:管理費用——服務費 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
行政部購買一批福利用品,價款共計8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發(fā)放給職工 這筆會計分錄是不是這樣寫:借:管理費用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
法人拿了發(fā)票來公司報銷,做借:管理費用,貸:其它應付款,后面公司再支付給法人的時候做借:其它應付款,貸:銀行存款??梢赃@樣做嗎?
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2022-01-28
中秋購入的月餅 開的普票 做賬 是 借 管理費用 貸 銀行存款么
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2020-12-06
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款
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2021-10-12
老師,員工的個稅企業(yè)承擔,做分錄,借管理費用-個稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報銷費用已經(jīng)報銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報銷月已經(jīng)做了借:管理費用-業(yè)務招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20