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老師,所得稅匯算清繳時(shí),員工意外險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)可以算在管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)中嗎?
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2022-04-20
請(qǐng)問(wèn)老師 所得稅匯算清繳的表里 管理費(fèi)用-福利費(fèi)的金額填寫在哪個(gè)項(xiàng)目下
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2020-05-27
以前年度的,財(cái)務(wù)做帳時(shí)直接把2100元進(jìn)管理費(fèi)用了(發(fā)票沒(méi)有取得,他以為對(duì)方會(huì)即時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的),錢也付了,所得稅匯算清繳也申報(bào)好了,今年財(cái)務(wù)做帳時(shí),發(fā)現(xiàn)這個(gè)2100元的發(fā)票才開(kāi)過(guò)來(lái),那問(wèn)一下老師,是不是要先做筆調(diào)整分錄,借:預(yù)付款,貸:管理費(fèi)用,再做筆正常的,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付款,老師,這樣做分錄對(duì)嗎?
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2022-03-18
管理費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi),所得稅匯算清繳的時(shí)候A104000表格,需要把管理費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi)填寫在哪個(gè)項(xiàng)目
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2019-03-30
管理費(fèi)用下的社保費(fèi),在填所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該填在哪個(gè)項(xiàng)目里
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2020-02-11
00 萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元,^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元,B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
免征企業(yè)所得稅企業(yè)匯算清繳不合法憑證如何處理需用調(diào)增嗎
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2018-06-28
老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)么?
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2015-07-07
我想問(wèn)減免的殘保金用不用做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入?企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增?
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2020-09-09
2019年核定征收企業(yè),異地預(yù)繳企業(yè)所得稅不能抵扣了,那應(yīng)該計(jì)入什么科目?
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2019-03-26
申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)放辦公費(fèi)還是租賃費(fèi)
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2019-05-05
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,公司的物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該放在期間費(fèi)用里的那一項(xiàng)里邊呢?
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2016-05-27
老師 我司2023年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅,我不想退稅,在企業(yè)年報(bào)申報(bào)表中將管理費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)增,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問(wèn)一下還用調(diào)賬嗎? 還是只在報(bào)表中調(diào)增,賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
老師,已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額,要推算稅前工資
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2020-05-13
據(jù)規(guī)定,出口企業(yè)在貨物報(bào)關(guān)出口後,按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定憑有關(guān)憑証在財(cái)務(wù)上做銷售處理, 出口企業(yè)銷貨收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間分別為 1.陸運(yùn)應(yīng)以取得承運(yùn)貨物收據(jù)或鐵路運(yùn)單 2.海運(yùn)應(yīng)以取得出口裝船提單 3.空運(yùn)應(yīng)以取得空運(yùn)單並向銀行辦理交單後做為收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間------ 問(wèn)一:取得~是指裝船單日期還是我們拿到單據(jù)時(shí)? 問(wèn)二:向銀行交什麼單?
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2019-06-17
5萬(wàn)元的電腦可以全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎?違法企業(yè)所得稅法嗎
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2019-01-15
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng): 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)未開(kāi)具差e發(fā)票,能不能按差e計(jì)征申報(bào)納稅
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2021-04-22
18年企業(yè)把個(gè)人所得稅做到管理費(fèi)用科目,問(wèn)18年企業(yè)所得匯算清繳要調(diào)增這部分金額嗎
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2019-05-10
年度所得稅匯繳清算,管理費(fèi)用是怎么算的
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2018-04-13