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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅 1、出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物FOB價(jià)x匯率x(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。 2、當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(上期期末留底-上期審批通過(guò)退稅額+當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額-其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 得數(shù)若是負(fù)數(shù)為期末留底稅額。 3、出口貨物免抵退稅額=出口貨物FOB價(jià)x匯率x出口貨物退稅率。 問(wèn)題:如果出口貨物征稅率0%;出口貨物退稅率為13%是不是就證明第一個(gè)公式的絕對(duì)值=第三個(gè)公式
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2024-04-30
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
老師以前的印花稅不是計(jì)入管理費(fèi)用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營(yíng)業(yè)稅金及附加里了?
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2014-11-11
#提問(wèn)#火車(chē)票抵扣進(jìn)項(xiàng)之后,未稅部分還可以作為費(fèi)用票抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2019-12-27
菜肉蛋不得作為計(jì)算抵扣憑證,因?yàn)槊庹髟鲋刀悊??那?gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工后銷(xiāo)售,也免稅了呢,為什么可以作為計(jì)算抵扣憑證呢?
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2020-07-05
購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
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2021-11-07
老師,稅盤(pán)不是全額抵扣的嗎?我們是一般納稅人,然后把那稅盤(pán)的錢(qián)認(rèn)證了,那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額?
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2019-05-09
菜肉蛋不得作為計(jì)算抵扣憑證,因?yàn)槊庹髟鲋刀悊??那?gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工后銷(xiāo)售,也免稅了呢,為什么可以作為計(jì)算抵扣憑證呢?
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2020-07-05
關(guān)單信息沒(méi)收齊,要不要做借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一不得免征抵扣稅額,貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還有關(guān)單信息沒(méi)收齊,要不要做借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一不得免征抵扣稅額,貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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2018-02-10
免抵退稅和免征退稅的區(qū)別
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2016-09-27
免征增值稅項(xiàng)目為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2016-02-12
老師,百度看到出口退稅時(shí)會(huì)有個(gè)“不得免征、抵扣和退稅的差”,這個(gè)差額需要先將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)成本,然后再把留抵進(jìn)項(xiàng)與免抵退稅額比大小,如果留抵進(jìn)項(xiàng) 小于 免抵退稅額,則退留抵進(jìn)項(xiàng)金額;如果留抵進(jìn)項(xiàng) 大于 免抵退稅額,則退免抵退稅額。但聽(tīng)同事說(shuō)她上家的公司每次都是免抵退稅額是多少就從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)多少到貸方,從來(lái)都沒(méi)見(jiàn)有轉(zhuǎn)過(guò) 不得免征、抵扣和退稅的差 至成本的,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事,難道百度的講解是錯(cuò)的?
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2019-08-02
小規(guī)模納稅人自營(yíng)或者委托出口貨物,一律免征增值稅和消費(fèi)稅,不能抵扣和退稅,那免征增值稅的話是不是說(shuō)收入一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)都是免稅的
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2019-04-02
每月抄稅和報(bào)稅一般在什么時(shí)候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是吧?謝謝
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2015-07-15
一般納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜而取得的普通發(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是因?yàn)殇N(xiāo)售方已經(jīng)是免征了,購(gòu)買(mǎi)方這邊就不能抵扣了?
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2019-03-28
免稅收入和免征有什么區(qū)別,不都是不用交稅的收入嗎?免稅不就是免交企業(yè)所得稅的收入嗎?免征不也是不征收企業(yè)所得稅的收入嗎
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2022-01-03
一般納稅人的城建稅和教育稅附加,是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
請(qǐng)問(wèn)出售2009年前購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)。 按3%減2%徵收。 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的稅率是3%嗎? 差額的1%如何入帳?
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2019-08-28
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么? 增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么?
1/1267
2020-04-17
一張票的稅額當(dāng)月用不了,下月還能抵扣嗎
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2021-07-02