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春光公司8月份生產(chǎn)甲產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為200件,乙產(chǎn)品100件,甲產(chǎn)品全年計(jì)劃產(chǎn)量為1 800件,乙產(chǎn)品為1 200件。甲產(chǎn)品的工時(shí)定額為每件5小時(shí),乙產(chǎn)品的工時(shí)定額為每件4小時(shí),該月份發(fā)生的制造費(fèi)用為4 480元。該企業(yè)全年計(jì)劃制造費(fèi)用為62 100元。按預(yù)定分配率分配該月份甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品的制造費(fèi)用分別是( )。 計(jì)算步驟詳解?
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2019-12-09
2018年3月1日,用公司經(jīng)遊亞會(huì)批準(zhǔn)研發(fā)共項(xiàng)新產(chǎn)品專利技術(shù),該公司董李會(huì)認(rèn)為, 研發(fā)該項(xiàng)目具有可我的技術(shù)和財(cái)參等姿源的支持,并自一旦研發(fā)成功將降低該公司生產(chǎn)產(chǎn)品 的生產(chǎn)成本。 該公司在研統(tǒng)開發(fā)過程中發(fā)生科科號(hào)5000萬元、人工工資1000 萬元,以及其 他費(fèi)用4000 萬元,總計(jì) 10000 萬元,其中,#谷濟(jì)術(shù)化條件的支出為6000萬元。2018年 12 月31 日,該專利技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途。 要求:編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-17
我們是購進(jìn)稻谷,加工生產(chǎn)成大米,一般納稅人,17%稅,進(jìn)項(xiàng)抵扣11%。因?yàn)楣镜睦习迨且郧暗男∫?guī)模,他把以前的不是這個(gè)公司的進(jìn)貨全部開回來發(fā)票,造成留抵和庫存很大,現(xiàn)在稅務(wù)又要求交稅了,如果按這個(gè)把留抵抵了再交稅,還要補(bǔ)很多的未開具發(fā)票收入,造成交稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際的銷售。這個(gè)有什么辦法解決嗎?我的意思是,有可能把留抵和庫存處理,然后交稅。謝謝老師
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2018-01-05
老師好。我公司為一般納稅人,農(nóng)產(chǎn)品增值稅額核定扣除,購進(jìn)稻谷,加工大米銷售。銷項(xiàng)稅為17%。 我公司成立不久,銷售的收入才20多萬,因?yàn)槭羌竟?jié)性的采購,我公司還是大量庫存和留抵稅額,還沒有去交過稅。 請問:1、以前的會(huì)計(jì)處理是,把農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的稅款分離出來,放在留抵。現(xiàn)在是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 2、那么這個(gè)和以前的結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法有差異,造成利潤的差異,這個(gè)又是怎么處理了?
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2018-03-07
老師,您好! 問題一:新辦的新農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府幾個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金需單獨(dú)核算,是另建帳套還是在日常經(jīng)營帳套中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)費(fèi)用科目設(shè)置專項(xiàng)子科目進(jìn)行核算呢? 問題二:發(fā)生費(fèi)用時(shí)借管理費(fèi)用—**項(xiàng)目,貸銀行存款同時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目,貸管理費(fèi)用,這樣對(duì)嗎? 問題三:土地租政府的,又外包給水稻種植公司種植,稻谷歸我公司所有,那支付的承包費(fèi)是計(jì)入種植業(yè)生產(chǎn)成本么?
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2020-03-20
請問公司的服務(wù)有許可項(xiàng)目,餐飲服務(wù),食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品),食品經(jīng)營(銷售散裝食品)道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;谷物銷售;豆及薯類銷售;牲畜銷售;水產(chǎn)品批發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);日用百貨銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);勞動(dòng)保護(hù)用品銷售:新鮮水果批發(fā);新鮮蔬菜批發(fā);鮮肉批發(fā);鮮蛋批發(fā) 請問公司的開票稅率是多少啊
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2023-02-09
某啤酒廠為一般納稅人,2012年2月生產(chǎn)AB兩型啤酒均屬于乙類啤酒,A型啤酒銷售了20噸,每噸售價(jià)1500元/噸。生產(chǎn)B型啤酒10噸,用于本廠職工春節(jié)用且無同類產(chǎn)品,出廠價(jià)已知其生產(chǎn)成本為1000元噸,成本利潤率為10,計(jì)算本廠當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅分別是多少?本期的進(jìn)項(xiàng)稅額為3278元,消費(fèi)稅的單位稅額均為220元噸。
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2023-10-23
像公司幫人家代開票的,非正常業(yè)務(wù)的,如何做會(huì)計(jì)分錄?(開票繳稅,再全額回款,接著扣除開票額的6.7%的傭金,剩余返還的給他們公司)這種業(yè)務(wù)如何操作,我舉個(gè)例子1.16號(hào)春風(fēng)十里地產(chǎn)讓我們公司代開票169987.08(全額),增值稅4951.08 城建 247.551.23號(hào)收到這筆全額款項(xiàng),我們扣除了6.7%的稅點(diǎn),剩余全部立即返還個(gè)他們公司的一個(gè)人戶
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2019-01-26
某白酒廠2019年春節(jié)前將新研制的薯類白酒一噸作為過節(jié)福利發(fā)放給員工飲用,該薯類白酒無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格已知,該批薯類白酒的生產(chǎn)成本為兩萬元,成本利潤率為10%,消費(fèi)稅比率為20%,定額稅率為0.5元,每500克要求根據(jù)上述資料回答下列問題,計(jì)算擺酒的組成計(jì)稅價(jià)格 可以詳細(xì)給我講講嘛,謝謝老師
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2022-04-24
甲公司為一家生產(chǎn)汽車的企業(yè),一線生產(chǎn)職工共有100名,2×18年10月,公司以其生產(chǎn)成本為10萬/輛的汽車作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該汽車的售價(jià)為20萬/輛,甲公司適用的增值稅稅率為16%,已開具增值稅專用發(fā)票。甲公司2×18年10月應(yīng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的金額為( )萬元。100×20×(1+16%)=2 320萬元 為什么要考慮增值稅?
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2020-06-22
練習(xí) 某服裝經(jīng)銷公司在2023年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,原100元商品以80元售出方案二,贈(zèng)送購貨價(jià)值20%的禮品,即購買100元商品,可獲得20元禮品。 暫不考慮附加稅費(fèi),商品的毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格 請問該選擇哪種方案?
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2023-03-27
[單選題] 某白酒廠春節(jié)前,將新研制的糧食白酒1噸作為過節(jié)福利發(fā)放給員工飲用,該糧食白酒無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。已知該批糧食白酒生產(chǎn)成本20 000元,成本利潤率為5%,白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/斤。則該批糧食白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為( )元。 A.5250 B.6250 C.5500 D.6500 老師,1*1000*2是怎么來的?麻煩解答一下
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2019-01-27
零售企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求變分錄春天百貨商店2013年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.從當(dāng)?shù)匕儇浌举忂M(jìn)雙喜牌壓力鍋20只,進(jìn)價(jià)每只65元,增值稅稅率17%,貨款及進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為 1521元,開出銀行轉(zhuǎn)賬支票付訖。含稅零售價(jià)每只89元。2,本月初從市百貨站購進(jìn)雪絨牌內(nèi)衣240套,進(jìn)價(jià)每套54元,零售價(jià)每套80元,貨款已付,商品驗(yàn)收入庫。本月中旬收到市百貨站更正發(fā)票,雪絨牌保暖內(nèi)衣的批發(fā)價(jià)應(yīng)為45元,應(yīng)退貨款2160元增值稅367.20元。3,本月春天百貨對(duì)過季的50件保暖內(nèi)衣進(jìn)行銷價(jià)出售,該商品原價(jià)為260元,進(jìn)價(jià)180元,現(xiàn)銷價(jià)為200元全部出售。4 本月購進(jìn)牛仔褲1000條,每條56元,增值稅專用發(fā)票上注明貨款56000元,增值稅9520元,運(yùn)費(fèi)為200元,增值稅22元,當(dāng)即承付5 當(dāng)月購進(jìn)紅棗2000千克,每千克9元,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款18000元,增值稅3060元,運(yùn)費(fèi)200元,增值稅為22元。
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2017-09-28
綜合題:長春光明有限公司為增值稅一般納稅人,成立于2020年8月,屬于銷售空調(diào)的商業(yè)企業(yè),適用的增值稅率為13%,增值稅月報(bào),所得稅季度預(yù)繳年終匯算清繳。 2021年5月,長春光明有限公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,購進(jìn)100臺(tái)空調(diào),取的1張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,不含稅價(jià)格為100000元,稅額13000元,空調(diào)已經(jīng)驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已經(jīng)銀行存款支付,發(fā)票未認(rèn)證。 (2)6日,銷售80臺(tái)空調(diào)給A客戶,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票不含稅金額注明96000元,稅額12480元,空調(diào)已經(jīng)發(fā)出,控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給A客戶,款項(xiàng)銀行全部收訖。 (3)20日,銷售給小規(guī)模A企業(yè)20臺(tái)空調(diào),開具增值稅普通發(fā)票,含稅金額注明24000元,稅額3120元,價(jià)稅合計(jì)27120元,空調(diào)已經(jīng)發(fā)出,控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給A客戶,款項(xiàng)銀行全部收訖。 (4)月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)已銷空調(diào)的成本,數(shù)量100臺(tái),金額100000元要求:
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2022-06-08
老師好,車間廠長春節(jié)回家探親的車費(fèi)有2761,住宿費(fèi)開的是專用發(fā)票,不含稅244.34,稅額14.66,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?借:制造費(fèi)用-福利費(fèi)3005.34,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額14.66,貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利 3020,因?yàn)槭歉@M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借制造費(fèi)用—福利費(fèi)14.66,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 14.66。實(shí)際支付:借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利3020,貸:銀行存款3020
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2019-05-08
給公司開發(fā)票的電費(fèi)名頭:是國網(wǎng)吉林省電力有限公司長春九臺(tái)分公司 但實(shí)際電業(yè)局要我公司給匯款的名頭是:國網(wǎng)吉林省電力有限公司并且賬戶也和開票上的賬戶不一樣,電局給我們一張吉林省律師函是關(guān)于電費(fèi)繳費(fèi)模式變更涉及,相當(dāng)于第三方協(xié)議,要求我們往第三方匯款,這樣符合要求嗎?如果符合要求分錄怎么做呢
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2019-02-25
33、春光公司8月份生產(chǎn)甲產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為200件,乙產(chǎn)品100件,甲產(chǎn)品全年計(jì)劃產(chǎn)量為1 800件,乙產(chǎn)品為1 200件。甲產(chǎn)品的工時(shí)定額為每件5小時(shí),乙產(chǎn)品的工時(shí)定額為每件4小時(shí),該月份發(fā)生的制造費(fèi)用為4 480元。該企業(yè)全年計(jì)劃制造費(fèi)用為62 100元。按預(yù)定分配率分配該月份甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品的制造費(fèi)用分別是( )。 A 1500、1800 B 4500、1480 C 4500、1800 D 3000、1800
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2021-11-15
想咨詢一下老師: 事業(yè)單位公會(huì)舉辦的春游秋游,登山比賽,三八節(jié)這種活動(dòng)是委托我辦理的前期景區(qū)踩線,策劃,訂餐,保險(xiǎn),領(lǐng)隊(duì),以及租車等業(yè)務(wù)。之前是以文化傳播公司的性質(zhì)給該單位開具的‘’生活服務(wù),綜合服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在審計(jì)不了, 請老師幫忙分析一下我現(xiàn)在如果還是做以上的業(yè)務(wù)需要開一家什么樣的公司,以及公司經(jīng)營范圍應(yīng)該寫那些
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2019-04-11
民營企業(yè),這邊民營企業(yè)社保暫時(shí)還是由社保局征收的,由于過春節(jié)期間,還沒去申報(bào)繳納2019年1月的社保(基數(shù)都變了),我現(xiàn)在想先報(bào)個(gè)稅,但要填扣除社保明細(xì)的金額,請問我要怎么處理呢?必須要先去社保局申報(bào)了再申報(bào)個(gè)稅嗎?還是我2019年1月份暫時(shí)不扣社保費(fèi)用,什么時(shí)候申報(bào)繳納,什么時(shí)候再在當(dāng)月一次性扣除幾個(gè)月的呢?
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2019-02-13
、編制力濤公司資金籌集業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 1.資料:力濤公司2019年10月發(fā)生以下資金籌集經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)5日,接受丙公司投資轉(zhuǎn)入銀行存款戶100000元。 (2)6日,接受春蘭公司投入設(shè)備一臺(tái),價(jià)值100000元,增值稅13000元。 (3)10日,接受M公司投入一項(xiàng)非專利技術(shù),雙方確認(rèn)價(jià)值5000元。 (4)18日,經(jīng)決定用資本公積60000轉(zhuǎn)增資本。 2.要求:根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-09-28