公司補(bǔ)助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發(fā)票抬頭不是只能開給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對(duì)公司財(cái)稅的影響是?
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2019-04-07
固定資產(chǎn)折舊到底要不要算殘值?有些老師說(shuō)最好算上,比如60000的固定資產(chǎn) 折舊20年 60000乘(1-殘值率5%)/20/12=月折舊額
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2017-09-11
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬(wàn)多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請(qǐng)延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款,中間有一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間差。
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2017-03-23
科目余額表3月份有3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但申報(bào)表沒有轉(zhuǎn)出,造成留抵稅額與申報(bào)表不一,本年需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢老師
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2020-01-06
年初某企業(yè)“利舫配末分配利灣舶借於酗萬(wàn)元,本年賊企業(yè)實(shí)現(xiàn)師繭為160萬(wàn)元,㈱ 凈利漸10湛取繇公積,任裁企業(yè)可供分誦漸全額為0萬(wàn)元126124140160
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2022-01-12
科目余額表3月份有3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但申報(bào)表沒有轉(zhuǎn)出,造成留抵稅額與申報(bào)表不一,本年需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)出處理
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2020-01-06
旅行社的差額征收,月末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—營(yíng)改增抵減銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)明細(xì)科目月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-08-14
3】 2018年12月31日,甲公司×材料的賬面金額為
100000元,由于市場(chǎng)價(jià)格下跌,預(yù)計(jì)可交現(xiàn)凈值為80000元,
由此應(yīng)計(jì)提的存貨躍價(jià)準(zhǔn)各為20000元。2019年6月30日,
材料的賬面金額為100000元,×材料的預(yù)計(jì)可交現(xiàn)凈值為
70000元(或125000元?).
要求:編制甲公司上述會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-12
老師請(qǐng)問:我是小規(guī)模納稅人,免交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,銷售額是不含稅,含稅額與不含稅額之差在利潤(rùn)表里“營(yíng)業(yè)外收入”怎么做表才平衡,謝謝老師。
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2019-07-11
某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場(chǎng)-批貨物加稅合計(jì)50000元購(gòu)入原材料時(shí), 取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公 司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
企業(yè)從甲公司購(gòu)入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬(wàn)元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁(yè)??铐?xiàng)共計(jì)58135元,企業(yè)開出為期六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
公司是房地產(chǎn)企業(yè),15年開辦的,15,16年都是虧損,前任在16的年末寫了一筆分錄,摘要上寫16年的虧損在以后年度彌補(bǔ),是不是意味著等有了收入就攤銷這筆虧損,還是直接轉(zhuǎn)銷
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2017-03-21
您好,請(qǐng)問工地發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi),10幾筆,總額幾十萬(wàn),別人無(wú)法開票給我,只有付款憑證和收據(jù),怎么做賬才好?如果做費(fèi)用,收據(jù)上沒有按項(xiàng)目分,如果想按項(xiàng)目分配,先入哪個(gè)科目后再月末分配比較好?
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2020-03-02
老師好,我們是個(gè)體工商戶,以租賃建筑設(shè)備為經(jīng)營(yíng)范圍,去年7月辦下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,截止到上個(gè)月(4月份),我們開票金額是496萬(wàn)(不含稅銷售額),去年定稅額為每個(gè)月40萬(wàn),為了不超500萬(wàn)這個(gè)月肯定不能開票,請(qǐng)問這定稅額的40萬(wàn)是不是在這個(gè)月也得加進(jìn)銷售額,這樣我們直接在這個(gè)月不開票情況下也超500萬(wàn)了。
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2021-05-17
老師,去年買有小額的無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)時(shí)帳是這么一次攤成本,但我現(xiàn)在看今年的科目余額表中,無(wú)形資產(chǎn)借方有余額,累計(jì)攤銷貸方也有余額,這個(gè)還要怎么處理
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2021-08-03
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
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2019-05-24
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場(chǎng)-批貨物加稅合計(jì)50000元購(gòu)入原材料時(shí),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
例題1:某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,土產(chǎn)的
產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn)
夢(mèng)蔥
取得對(duì)方開具的一保增值稅專用友著~往明金額
100萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進(jìn)項(xiàng)稅
額和應(yīng)納的增值稅額?
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2022-03-27
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實(shí)收資本 10000元作為資本公積 投入機(jī)器一臺(tái) 評(píng)估價(jià)20000元 投入專利權(quán)一項(xiàng) 評(píng)估價(jià)為70000元:假定不考慮增值稅因素。計(jì)入實(shí)收資本的金額是多少元
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2022-12-26
宏華公司202X年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交
男性金器會(huì)中物質(zhì),機(jī)券面価100萬(wàn)アン、東西剤)
率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)
!千4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才完付。債券
?買價(jià)為110萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用1.7萬(wàn)元,取得增值稅專
用笈票上注明的増直稅稅額力0.102萬(wàn)元。
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2023-10-17
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