公司補助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發(fā)票抬頭不是只能開給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對公司財稅的影響是?
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2019-04-07
固定資產(chǎn)折舊到底要不要算殘值?有些老師說最好算上,比如60000的固定資產(chǎn) 折舊20年 60000乘(1-殘值率5%)/20/12=月折舊額
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2017-09-11
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務(wù)申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報領(lǐng)款,中間有一個很長的時間差。
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2017-03-23
科目余額表3月份有3萬進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但申報表沒有轉(zhuǎn)出,造成留抵稅額與申報表不一,本年需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢老師
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2020-01-06
科目余額表3月份有3萬進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但申報表沒有轉(zhuǎn)出,造成留抵稅額與申報表不一,本年需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)出處理
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2020-01-06
年初某企業(yè)“利舫配末分配利灣舶借於酗萬元,本年賊企業(yè)實現(xiàn)師繭為160萬元,㈱ 凈利漸10湛取繇公積,任裁企業(yè)可供分誦漸全額為0萬元126124140160
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2022-01-12
旅行社的差額征收,月末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—營改增抵減銷項稅額,這兩個明細(xì)科目月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-08-14
3】 2018年12月31日,甲公司×材料的賬面金額為
100000元,由于市場價格下跌,預(yù)計可交現(xiàn)凈值為80000元,
由此應(yīng)計提的存貨躍價準(zhǔn)各為20000元。2019年6月30日,
材料的賬面金額為100000元,×材料的預(yù)計可交現(xiàn)凈值為
70000元(或125000元?).
要求:編制甲公司上述會計分錄
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2022-05-12
老師請問:我是小規(guī)模納稅人,免交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,銷售額是不含稅,含稅額與不含稅額之差在利潤表里“營業(yè)外收入”怎么做表才平衡,謝謝老師。
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2019-07-11
某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時, 取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1600元;當(dāng)月將其公 司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請計算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
公司是房地產(chǎn)企業(yè),15年開辦的,15,16年都是虧損,前任在16的年末寫了一筆分錄,摘要上寫16年的虧損在以后年度彌補,是不是意味著等有了收入就攤銷這筆虧損,還是直接轉(zhuǎn)銷
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2017-03-21
您好,請問工地發(fā)生的運輸費,10幾筆,總額幾十萬,別人無法開票給我,只有付款憑證和收據(jù),怎么做賬才好?如果做費用,收據(jù)上沒有按項目分,如果想按項目分配,先入哪個科目后再月末分配比較好?
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2020-03-02
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁??铐椆灿?8135元,企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
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2021-12-02
老師,去年買有小額的無形資產(chǎn),當(dāng)時帳是這么一次攤成本,但我現(xiàn)在看今年的科目余額表中,無形資產(chǎn)借方有余額,累計攤銷貸方也有余額,這個還要怎么處理
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2021-08-03
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
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2019-05-24
老師好,我們是個體工商戶,以租賃建筑設(shè)備為經(jīng)營范圍,去年7月辦下的工商營業(yè)執(zhí)照,截止到上個月(4月份),我們開票金額是496萬(不含稅銷售額),去年定稅額為每個月40萬,為了不超500萬這個月肯定不能開票,請問這定稅額的40萬是不是在這個月也得加進(jìn)銷售額,這樣我們直接在這個月不開票情況下也超500萬了。
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2021-05-17
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時,取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請計算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
例題1:某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,土產(chǎn)的
產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn)
夢蔥
取得對方開具的一保增值稅專用友著~往明金額
100萬元。請計算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進(jìn)項稅
額和應(yīng)納的增值稅額?
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2022-03-27
宏華公司202X年5月1日購入N公司債券劃分為交
男性金器會中物質(zhì),機券面価100萬アン、東西剤)
率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)
!千4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才完付。債券
?買價為110萬元,另支付交易費用1.7萬元,取得增值稅專
用笈票上注明的増直稅稅額力0.102萬元。
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2023-10-17
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
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