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轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅科目,有什么關(guān)聯(lián)嗎?期末時(shí)這兩個(gè)科目是平的嗎?
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2021-01-18
老師,我每個(gè)月都沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅,到年底一次轉(zhuǎn)出可以嗎
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2021-04-16
請問為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉?不是應(yīng)該加上嗎?
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2021-05-15
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額
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2024-02-02
為什么一定要設(shè)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)三級科目?如果告訴我這是規(guī)定,我覺得這回答很不專業(yè)。規(guī)定是死的,賬務(wù)清晰,能容易反正出問題才是正解。為何會有“轉(zhuǎn)賬未交增值稅”這三級科目的存在?
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2022-12-02
我的增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅在 借方 怎樣把它變成0啊
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2023-09-21
陳年舊賬導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,需要調(diào)整到哪個(gè)科目
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2021-03-15
老師,上年忘了將“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么辦呢
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2022-05-21
老師:我結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)銷項(xiàng)可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去不(還是說,必須要要通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目,科目如下: 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅
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2024-07-16
老師您好轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方負(fù)數(shù)是正確的嗎?月底
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2022-11-11
購買稅盤能全額抵增值稅嗎
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2017-12-14
印花稅、增值稅應(yīng)放哪個(gè)科目
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2019-10-11
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí) 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 是這三個(gè)分錄嗎?還是只需要 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)分錄?
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2017-07-10
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸記現(xiàn)金。那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額嗎?
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2020-05-11
我在實(shí)操里面看見未繳增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面!可是對于當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅,借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方才是未交增值稅呀
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2017-05-16
“未交增值稅”是二級科目還是三級科目? “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅” 還是,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”?
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2020-07-14
轉(zhuǎn)出未交增值稅和 應(yīng)交增值稅-未交增值稅是什么意思
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2017-02-23
老師??轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 是嗎
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2023-02-10
(1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)銷差額)   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 (2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400 沒有“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 這個(gè)科目的話 可以直接,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?
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2021-10-29
轉(zhuǎn)出未交增值稅金額怎么看怎么算的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-06-12