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買方直接支付現(xiàn)金貨款,賣方可以開普通發(fā)票給買方嗎
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2021-01-16
以銀行存款51000元支付購買材料款,取得增值稅普通發(fā)票
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2021-11-01
標(biāo)題那里寫著普通發(fā)票就是普通發(fā)票對(duì)吧
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2019-06-26
支付修理費(fèi)取得普通發(fā)票載明237.3萬元,這個(gè)稅率是多少
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2021-10-31
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過期,當(dāng)普通票入賬,那是不是應(yīng)記入現(xiàn)金賬貸方支出
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2021-03-30
增值稅普通發(fā)票的開戶行的支行錯(cuò)了一個(gè)字有關(guān)系嗎
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2020-09-04
支付傭金,收到開給我們的增值稅普通發(fā)票后,怎么做賬?
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2021-09-26
公司開出的普通發(fā)票稅局也能監(jiān)控的到嗎?包括電子版普通發(fā)票和卷式普通發(fā)票。
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2019-04-02
增值稅普通發(fā)票,就是平時(shí)說的普通發(fā)票嗎?
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2019-02-23
3.華陽公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)12月5日,收到艾投資個(gè)人投資投入的一項(xiàng)專利技術(shù),雙方評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值為330 000元,由稅務(wù)所代開增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)330 000元,按規(guī)定增值稅不能進(jìn)行抵扣。根據(jù)投資協(xié)議,應(yīng)確認(rèn)實(shí)收資本--艾投資300 000元,其余作為資本公積處理。 (2)收到某單位的欠款6000元,存入銀行,憑證編制如下: 借: 銀行存款??? 600 ??? 貸:?應(yīng)收賬款????? 600 (3)會(huì)計(jì)小王在月底進(jìn)行余額試算平衡計(jì)算,發(fā)現(xiàn)所有賬戶借方余額之和=所有賬戶貸方余額之和,由此推斷自己賬務(wù)絕對(duì)沒有錯(cuò)誤。 (4)華陽公司2019年4月30日銀行存款對(duì)賬單的存款余額為269000元,4月底公司與銀行往來的其余資料如下: ①4月30日收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為36800元,已經(jīng)送存銀行,但銀行尚未入賬。 ②本公司當(dāng)月的水電費(fèi)用1325元銀行已代收為支付,但公司未接到通知而尚未入賬。 ③本公司當(dāng)月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票,尚有48320元未兌現(xiàn)。 ④本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票12240元,因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣煌?/span>
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2020-04-24
3.華陽公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)12月5日,收到艾投資個(gè)人投資投入的一項(xiàng)專利技術(shù),雙方評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值為330 000元,由稅務(wù)所代開增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)330 000元,按規(guī)定增值稅不能進(jìn)行抵扣。根據(jù)投資協(xié)議,應(yīng)確認(rèn)實(shí)收資本--艾投資300 000元,其余作為資本公積處理。 (2)收到某單位的欠款6000元,存入銀行,憑證編制如下: 借: 銀行存款??? 600 ??? 貸:?應(yīng)收賬款????? 600 (3)會(huì)計(jì)小王在月底進(jìn)行余額試算平衡計(jì)算,發(fā)現(xiàn)所有賬戶借方余額之和=所有賬戶貸方余額之和,由此推斷自己賬務(wù)絕對(duì)沒有錯(cuò)誤。 (4)華陽公司2019年4月30日銀行存款對(duì)賬單的存款余額為269000元,4月底公司與銀行往來的其余資料如下: ①4月30日收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為36800元,已經(jīng)送存銀行,但銀行尚未入賬。 ②本公司當(dāng)月的水電費(fèi)用1325元銀行已代收為支付,但公司未接到通知而尚未入賬。 ③本公司當(dāng)月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票,尚有48320元未兌現(xiàn)。 ④本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票12240元,因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣煌?/span>
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2020-04-24
某公司用銀行存款支付廣告費(fèi),記賬憑證怎么做。(原始單據(jù)有:銀行進(jìn)賬單,轉(zhuǎn)賬支票,增值稅普通發(fā)票)
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2020-06-04
利息支出必須要取得增值稅普通發(fā)票嗎 憑銀行電子回單是否可以列支
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2017-12-28
我單位 現(xiàn)是一家一般納稅人建筑工程單位,10月收到A單位某工程進(jìn)度款35萬元,收到轉(zhuǎn)賬支票存入銀行,并開具增值稅普通發(fā)票。支付B項(xiàng)目部剩余工程款98778.16元,銀行轉(zhuǎn)賬。扣除前借款20萬元。并開收據(jù),扣除稅款45951.84元,管理費(fèi)5250元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么寫 第一次做建筑會(huì)計(jì),請(qǐng)老師指教
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2016-11-06
求一份普通發(fā)票在電子稅務(wù)局申購,流程
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2021-03-30
請(qǐng)問去年的普通發(fā)票今年可以做賬嗎?
1/461
2015-02-25
老師,我想請(qǐng)問一下,就是那個(gè)代開電子普通發(fā)票需要怎么操作呀?還是要找其他的企業(yè)。
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2021-04-08
請(qǐng)問做國際代理運(yùn)輸,客戶按原合同報(bào)價(jià)把代理費(fèi)打給我公司,我公司完成代理業(yè)務(wù)之后按合同報(bào)價(jià)給對(duì)方開0稅普通發(fā)票,但是因口頭達(dá)成共識(shí),沒有簽任何補(bǔ)充合同,只是月底會(huì)返給客戶達(dá)到量的一部分款作為這批業(yè)務(wù)的優(yōu)惠,對(duì)方也會(huì)開給我公司發(fā)票,這樣是可以嗎,需要一定簽優(yōu)惠返款協(xié)議嗎,對(duì)方不想簽這個(gè)協(xié)議
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2020-12-02
老師,我們之前會(huì)計(jì),很多專用發(fā)票,都沒有認(rèn)證,都當(dāng)做普通發(fā)票做會(huì)計(jì)分錄,然后在發(fā)票綜合平臺(tái)上,會(huì)看到很多發(fā)票都沒有被認(rèn)證過,都是好幾個(gè)月以前的了,現(xiàn)在我接手做賬,請(qǐng)問怎么做??有的甚至七八個(gè)月的發(fā)票沒有認(rèn)證了,都是費(fèi)用票的專票
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2020-11-09
你好,普通發(fā)票隔月紅沖怎么操作
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2021-03-30