 請(qǐng)問去年九月開的增值稅發(fā)票現(xiàn)在還可以用嗎
請(qǐng)問去年九月開的增值稅發(fā)票現(xiàn)在還可以用嗎
 無形資產(chǎn)怎么攤銷?分錄
無形資產(chǎn)怎么攤銷?分錄
 預(yù)付款是負(fù)數(shù)怎么充銷
預(yù)付款是負(fù)數(shù)怎么充銷
 請(qǐng)問我們繳了一筆查補(bǔ)稅額(增值稅)怎么做分錄
請(qǐng)問我們繳了一筆查補(bǔ)稅額(增值稅)怎么做分錄
 增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
 銷售曲奇餅干一批,開具普通發(fā)票注明金額8萬元,收取銷售曲奇餅千的運(yùn)輸費(fèi)用
0.5萬元(含稅)。增值稅怎么算
銷售曲奇餅干一批,開具普通發(fā)票注明金額8萬元,收取銷售曲奇餅千的運(yùn)輸費(fèi)用
0.5萬元(含稅)。增值稅怎么算
 試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
 你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
 老師.一般納稅人,分期付款購(gòu)買的固定資產(chǎn)價(jià)值100000,按付款的分期收到增值稅專用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
老師.一般納稅人,分期付款購(gòu)買的固定資產(chǎn)價(jià)值100000,按付款的分期收到增值稅專用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
 增值稅發(fā)票的稅率那一欄打***是不是說明免稅呢?
增值稅發(fā)票的稅率那一欄打***是不是說明免稅呢?
 原雙方約定不開票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;    不開票價(jià)	銷售  	490	 成本明細(xì)表:	 成本明細(xì)	361 	                                  料	262 	17%專項(xiàng)發(fā)票                                  工	84 	普票                                  費(fèi)	15 	普票
原雙方約定不開票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;    不開票價(jià)	銷售  	490	 成本明細(xì)表:	 成本明細(xì)	361 	                                  料	262 	17%專項(xiàng)發(fā)票                                  工	84 	普票                                  費(fèi)	15 	普票
 事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會(huì)怎麼處理
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會(huì)怎麼處理
 老師,進(jìn)賬稅少認(rèn)證,想繳納點(diǎn)增值稅,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,進(jìn)賬稅少認(rèn)證,想繳納點(diǎn)增值稅,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
 小規(guī)模納稅人不達(dá)起征點(diǎn)能不能代開增值稅發(fā)票
小規(guī)模納稅人不達(dá)起征點(diǎn)能不能代開增值稅發(fā)票
 租賃公司升為一般稅人,增值稅是6個(gè)點(diǎn)嗎?還是16?
租賃公司升為一般稅人,增值稅是6個(gè)點(diǎn)嗎?還是16?
 大家好,請(qǐng)教大家購(gòu)買增值稅專用發(fā)票的操作步驟
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 小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開了專票,應(yīng)該在代開時(shí)就直接交了增值稅的,為什麼在申報(bào)表中還要交稅
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開了專票,應(yīng)該在代開時(shí)就直接交了增值稅的,為什麼在申報(bào)表中還要交稅
 出口企業(yè)銷售貨物是年終一起申報(bào),還是每筆業(yè)務(wù)發(fā)生就在當(dāng)期申報(bào)
出口企業(yè)銷售貨物是年終一起申報(bào),還是每筆業(yè)務(wù)發(fā)生就在當(dāng)期申報(bào)
 有房企會(huì)計(jì),預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營(yíng)收入時(shí).要計(jì)提增值稅嗎.
有房企會(huì)計(jì),預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營(yíng)收入時(shí).要計(jì)提增值稅嗎.
 旅行社的差額征收,月末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—營(yíng)改增抵減銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)明細(xì)科目月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
旅行社的差額征收,月末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—營(yíng)改增抵減銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)明細(xì)科目月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?