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企業(yè) 和事業(yè)的單位內(nèi)部控制各是什么
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2020-01-28
審計(jì):內(nèi)部控制的目標(biāo)也是“合理保證”嗎?
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2021-06-24
老師 為什么越新來某項(xiàng)內(nèi)部控制,控制測試的范圍越大? 越信賴 不是測試范圍越小嗎?
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2023-02-16
請問:了解內(nèi)部控制里面的:信息系統(tǒng)與溝通,和控制活動里面的信息處理,有什么不一樣
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2021-06-24
你好 防止缺貨的內(nèi)部控制措施有什么呢?
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2022-11-03
你好,哪家公司應(yīng)收賬款內(nèi)部控制有問題
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2021-10-16
內(nèi)部控制:企業(yè)稅款繳納的流程是怎么樣?
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2018-12-29
A注冊會計(jì)師擔(dān)任多家上市公司內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人,遇到以下與內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告相關(guān)的事項(xiàng): (1)對甲公司內(nèi)部控制有效性形成審計(jì)意見時(shí),審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為應(yīng)當(dāng)評價(jià)甲公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告對要素的列報(bào)是否完整和恰當(dāng),如果不完整或不恰當(dāng),應(yīng)當(dāng)出具否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。 答案是不恰當(dāng),企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告對要素的列報(bào)不完整或不恰當(dāng),注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段。 想問下為什么在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段,強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段是干嘛的
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2023-08-20
老師,你好,內(nèi)部控制審計(jì)這一部分內(nèi)容不是已經(jīng)刪了嗎
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2019-08-26
簡述我國目前內(nèi)部控制不相容職業(yè)現(xiàn)狀
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2020-12-15
、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制要點(diǎn)有哪些?
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2021-11-16
提問計(jì)算過程,舞弊手段,內(nèi)部控制的建議
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2021-12-22
三只松鼠被盜賣紙箱怎么完善內(nèi)部控制
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2022-10-18
內(nèi)部控制的固有局限性屬于固有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2024-07-03
內(nèi)部控制是用來對什么提供合理的保證
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2015-11-12
控制活動,是指企業(yè)對其內(nèi)部控制的健全性、合理性 和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評估,形成書面報(bào)告并作出 相應(yīng)處理的過程,是實(shí)施內(nèi)部控制的重要保證。 A正確 B、錯誤
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2022-03-05
倉庫流程怎么內(nèi)部控制呢?因?yàn)榭倳儇洝?/span>
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2017-06-26
、下列關(guān)于信息技術(shù)系統(tǒng)的說法中,錯誤的是(?。?A、信息技術(shù)一般控制環(huán)境影響應(yīng)用控制的運(yùn)行 B、信息技術(shù)一般控制通常對全部或部分財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定作出間接貢獻(xiàn) C、編輯檢查可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用控制審計(jì)的準(zhǔn)確性目標(biāo) D、編輯檢查不能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用控制的完整性目標(biāo)
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2020-03-02
審計(jì) A注冊會計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊會計(jì)師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。 答案是恰當(dāng)?shù)?,不是說就算不控制測試,也需要了解內(nèi)部控制嗎
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2023-08-01
內(nèi)賬稅3.92是怎么算出來得啊
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2016-08-06