 學(xué)費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 誰(shuí)付稅率費(fèi)?
學(xué)費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 誰(shuí)付稅率費(fèi)?
 老師好,增值稅公式是含稅銷售稅額÷(1+稅率)×稅率,對(duì)吧
老師好,增值稅公式是含稅銷售稅額÷(1+稅率)×稅率,對(duì)吧
 您好,我想問(wèn)一下出口退稅后,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
您好,我想問(wèn)一下出口退稅后,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
 債券發(fā)行價(jià)格跟實(shí)際收到的金額有啥區(qū)別
債券發(fā)行價(jià)格跟實(shí)際收到的金額有啥區(qū)別
 增值稅專用發(fā)票 不是用來(lái)抵稅用的嘛?
增值稅專用發(fā)票 不是用來(lái)抵稅用的嘛?
 公司補(bǔ)助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發(fā)票抬頭不是只能開(kāi)給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對(duì)公司財(cái)稅的影響是?
公司補(bǔ)助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發(fā)票抬頭不是只能開(kāi)給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對(duì)公司財(cái)稅的影響是?
 批發(fā)零售行業(yè)增值稅稅負(fù)是多少,印花稅交多少合適
批發(fā)零售行業(yè)增值稅稅負(fù)是多少,印花稅交多少合適
 某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材
料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的
組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷售額
折合人民幣400萬(wàn)元。
要求:
(1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額
(2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
(3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
(4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。
(5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。
(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。
(7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。
(8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材
料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的
組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷售額
折合人民幣400萬(wàn)元。
要求:
(1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額
(2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
(3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
(4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。
(5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。
(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。
(7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。
(8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
 一般納稅人地稅首月零申報(bào)需要報(bào)哪幾個(gè)稅,汽車銷售
一般納稅人地稅首月零申報(bào)需要報(bào)哪幾個(gè)稅,汽車銷售
 9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
 假如上月有留抵稅5000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅9000,銷售收入不含稅100000,按3%稅負(fù)交稅,這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)是17000-5000-9000=3000對(duì)嗎?
假如上月有留抵稅5000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅9000,銷售收入不含稅100000,按3%稅負(fù)交稅,這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)是17000-5000-9000=3000對(duì)嗎?
 老師,已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額,要推算稅前工資
老師,已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額,要推算稅前工資
 老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開(kāi)含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開(kāi)含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
 增值稅專用發(fā)票17%開(kāi)成13%的稅金怎么辦
增值稅專用發(fā)票17%開(kāi)成13%的稅金怎么辦
 開(kāi)了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開(kāi)了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過(guò)
開(kāi)了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開(kāi)了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過(guò)
 增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
 老師,對(duì)于免稅的生育津貼,在后續(xù)退稅的時(shí)候需要怎么計(jì)算退稅金額呢
老師,對(duì)于免稅的生育津貼,在后續(xù)退稅的時(shí)候需要怎么計(jì)算退稅金額呢
 老師:請(qǐng)問(wèn),無(wú)形資產(chǎn)怎麼灘銷,購(gòu)進(jìn)時(shí),借:無(wú)形資產(chǎn)——###,貸:銀行存款
老師:請(qǐng)問(wèn),無(wú)形資產(chǎn)怎麼灘銷,購(gòu)進(jìn)時(shí),借:無(wú)形資產(chǎn)——###,貸:銀行存款