 來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
 債券發(fā)行價格跟實際收到的金額有啥區(qū)別
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 房屋附屬設備的進項稅額可以抵扣嗎?
房屋附屬設備的進項稅額可以抵扣嗎?
 請問進項稅額轉(zhuǎn)出只能針對福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
請問進項稅額轉(zhuǎn)出只能針對福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
 請問普票改專票要再加17%點數(shù),負擔17%進項稅額後,是否可以節(jié)稅?
請問普票改專票要再加17%點數(shù),負擔17%進項稅額後,是否可以節(jié)稅?
 請問出售2009年前購進資產(chǎn)。
按3%減2%徵收。
請問發(fā)票開的稅率是3%嗎?
差額的1%如何入帳?
請問出售2009年前購進資產(chǎn)。
按3%減2%徵收。
請問發(fā)票開的稅率是3%嗎?
差額的1%如何入帳?
 今天看到一筆這樣分錄,采購退貨收到對方開的紅字發(fā)票。借:應付賬款或應收賬款  借:應交稅費-應交增值稅-進項閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
今天看到一筆這樣分錄,采購退貨收到對方開的紅字發(fā)票。借:應付賬款或應收賬款  借:應交稅費-應交增值稅-進項閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
 企業(yè)籌建,在建工程預計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
企業(yè)籌建,在建工程預計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
 進料加工手冊核銷的問題
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 進銷存系統(tǒng)中。核銷是什麼意思。謝謝
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 請問如果一張發(fā)票的商品,拆成兩筆出口,那申報時金額跟稅額要怎麼計算
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 新公司打算賣手機,要定價,這個價格要怎麼定才知道有沒有利潤
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 現(xiàn)金流量表期未金額=資產(chǎn)負債表貨幣資表的期未金額吧
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 你好,我入公賬的金額是包含稅點的,我開票金額要跟公賬金額一致嗎
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 福利費帳載金額27818.87稅收金額多少呀?如何算
福利費帳載金額27818.87稅收金額多少呀?如何算
 甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
 一個原料,他進口關稅是6.5%,增值稅是13%,如果把這個料的稅算到成本里面去,我想問一下是(單價*6.5%)*13%, 還是(單價*6.5%)+(單價(*13%)
一個原料,他進口關稅是6.5%,增值稅是13%,如果把這個料的稅算到成本里面去,我想問一下是(單價*6.5%)*13%, 還是(單價*6.5%)+(單價(*13%)
 業(yè)務招待費年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應填280元,調(diào)增金額填9507對嗎
業(yè)務招待費年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應填280元,調(diào)增金額填9507對嗎
 社保費用超過繳存上限金額應納所得稅計算嗎
社保費用超過繳存上限金額應納所得稅計算嗎
 我好,羅老師,我想請問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計算?
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