 期末銷(xiāo)項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
期末銷(xiāo)項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
 一般納稅人月末銷(xiāo)項(xiàng)貸方一萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
一般納稅人月末銷(xiāo)項(xiàng)貸方一萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅與應(yīng)交稅金-未交增值稅有何區(qū)別?
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅與應(yīng)交稅金-未交增值稅有何區(qū)別?
 每月的應(yīng)交增值稅不是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
每月的應(yīng)交增值稅不是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
 一般納稅人,簡(jiǎn)易征收3%,增值稅每月計(jì)提,不能抵抵扣,那是不是借應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出末交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)   末交增值稅這筆分錄不用寫(xiě),這筆只相當(dāng)于17%的要寫(xiě)是嗎
一般納稅人,簡(jiǎn)易征收3%,增值稅每月計(jì)提,不能抵抵扣,那是不是借應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出末交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)   末交增值稅這筆分錄不用寫(xiě),這筆只相當(dāng)于17%的要寫(xiě)是嗎
 2015年5月,補(bǔ)交了2014年7月所得稅,怎么做分錄?
2015年5月,補(bǔ)交了2014年7月所得稅,怎么做分錄?
 收到專(zhuān)票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
收到專(zhuān)票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
 老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)么?
老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)么?
 請(qǐng)問(wèn)大家知道佛山小規(guī)模季度未超過(guò)9萬(wàn)元要交增值稅稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)大家知道佛山小規(guī)模季度未超過(guò)9萬(wàn)元要交增值稅稅嗎?
 個(gè)人銷(xiāo)售貨物給公司 至稅局開(kāi)票,繳交增值稅及附加外,當(dāng)時(shí)開(kāi)票還要繳交個(gè)人所得稅嗎?稅率為?
個(gè)人銷(xiāo)售貨物給公司 至稅局開(kāi)票,繳交增值稅及附加外,當(dāng)時(shí)開(kāi)票還要繳交個(gè)人所得稅嗎?稅率為?
 小規(guī)模季度41萬(wàn)收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
小規(guī)模季度41萬(wàn)收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
 一般納稅人支付了增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)下二級(jí)科目掛什么?
一般納稅人支付了增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)下二級(jí)科目掛什么?
 接上
5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89
6.年終  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06
2020年6月
7.銷(xiāo)售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷(xiāo)售收入49115.04
接上
5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89
6.年終  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06
2020年6月
7.銷(xiāo)售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷(xiāo)售收入49115.04
 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
 你好,請(qǐng)問(wèn)是跨年增值稅交多,導(dǎo)致退稅現(xiàn)象,稅務(wù)局不同意退稅,要求企業(yè)自己調(diào)平,請(qǐng)問(wèn)怎麼調(diào)整
你好,請(qǐng)問(wèn)是跨年增值稅交多,導(dǎo)致退稅現(xiàn)象,稅務(wù)局不同意退稅,要求企業(yè)自己調(diào)平,請(qǐng)問(wèn)怎麼調(diào)整
 老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對(duì)嗎?
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對(duì)嗎?
 增值稅納稅申報(bào)時(shí),納稅金額是不是為0
增值稅納稅申報(bào)時(shí),納稅金額是不是為0
 農(nóng)藥免稅應(yīng)該開(kāi)增值稅普通發(fā)票,對(duì)方給我開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票咋辦
農(nóng)藥免稅應(yīng)該開(kāi)增值稅普通發(fā)票,對(duì)方給我開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票咋辦
 我想問(wèn)一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來(lái)已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會(huì)退回嗎?
我想問(wèn)一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來(lái)已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會(huì)退回嗎?