 我好,羅老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算?
我好,羅老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算?
 老師,免抵稅額是用來(lái)抵扣哪些稅項(xiàng),能解釋一下嗎
老師,免抵稅額是用來(lái)抵扣哪些稅項(xiàng),能解釋一下嗎
 企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
 免稅銷(xiāo)售額268859.71元是否要交印花稅
免稅銷(xiāo)售額268859.71元是否要交印花稅
 房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
 留底稅額為什么要做到:其他應(yīng)收款_留抵稅金
留底稅額為什么要做到:其他應(yīng)收款_留抵稅金
 你好,我入公賬的金額是包含稅點(diǎn)的,我開(kāi)票金額要跟公賬金額一致嗎
你好,我入公賬的金額是包含稅點(diǎn)的,我開(kāi)票金額要跟公賬金額一致嗎
 現(xiàn)金流量表期未金額=資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資表的期未金額吧
現(xiàn)金流量表期未金額=資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資表的期未金額吧
 營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人和銀行開(kāi)戶許可證法人分別是兩個(gè)人可以嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人和銀行開(kāi)戶許可證法人分別是兩個(gè)人可以嗎?
 現(xiàn)在增值稅月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元免征增值稅,同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
現(xiàn)在增值稅月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元免征增值稅,同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
 老師請(qǐng)問(wèn):這道題允許抵免啥意思?
老師請(qǐng)問(wèn):這道題允許抵免啥意思?
 小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別??
小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別??
 請(qǐng)問(wèn)如果一張發(fā)票的商品,拆成兩筆出口,那申報(bào)時(shí)金額跟稅額要怎麼計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)如果一張發(fā)票的商品,拆成兩筆出口,那申報(bào)時(shí)金額跟稅額要怎麼計(jì)算
 小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額是普票加自開(kāi)專(zhuān)票不超30萬(wàn)就免稅,還是普票不超30萬(wàn)?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額是普票加自開(kāi)專(zhuān)票不超30萬(wàn)就免稅,還是普票不超30萬(wàn)?
 退稅為什么不全額退款
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 定額稅還需要網(wǎng)上申報(bào)嗎?
定額稅還需要網(wǎng)上申報(bào)嗎?
 業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
 企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
 老師當(dāng)月取得苗木免稅票后,在下月納稅申報(bào)時(shí)
用填進(jìn)項(xiàng)嗎,還是銷(xiāo)售后直接填報(bào)扣除額呢
老師當(dāng)月取得苗木免稅票后,在下月納稅申報(bào)時(shí)
用填進(jìn)項(xiàng)嗎,還是銷(xiāo)售后直接填報(bào)扣除額呢
 增值稅專(zhuān)票一張最高能開(kāi)多少金額
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