已計(jì)入費(fèi)用的款項(xiàng)退回怎么處理?

2018-08-17 11:57 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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在會(huì)計(jì)的日常工作中,經(jīng)常會(huì)面對(duì)款項(xiàng)退回做賬的問(wèn)題.今天我們要來(lái)討論的也是相關(guān)的已計(jì)入費(fèi)用的款項(xiàng)退回要怎么進(jìn)行處理的問(wèn)題,下文對(duì)此進(jìn)行了解答,希望本文的內(nèi)容會(huì)對(duì)你有所幫助.

已計(jì)入費(fèi)用的款項(xiàng)退回怎么處理?

付出去的款項(xiàng)退回的會(huì)計(jì)分錄該怎么做,方法如下:

1、涉及成本費(fèi)用的,要做紅字退回分錄

比如支付時(shí):

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款

現(xiàn)在退回,

借:銀行存款

借:管理費(fèi)用 紅數(shù)或負(fù)數(shù) (特別是財(cái)務(wù)軟件記賬,因?yàn)槎x了會(huì)計(jì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)方向,如果記錯(cuò),將影響月底結(jié)賬和記賬)

2、不涉及成本費(fèi)用的,可以原分錄紅數(shù)退回,也可以做相反分錄退回.

比如支付時(shí):

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

現(xiàn)在退回,

借:銀行存款

貸:應(yīng)付賬款

已計(jì)入費(fèi)用的款項(xiàng)退回怎么處理?

比如支付時(shí):

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

現(xiàn)在退回,

借:應(yīng)付賬款 紅數(shù)或負(fù)數(shù)

貸:銀行存款 紅數(shù)或負(fù)數(shù)

3、涉及存貨和進(jìn)項(xiàng)稅額的退款,建議要做紅字退回分錄

比如采購(gòu)業(yè)務(wù):

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:銀行存款

退貨退款

借:原材料 紅數(shù)或負(fù)數(shù)

應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 紅數(shù)或負(fù)數(shù)(特別是財(cái)務(wù)軟件記賬,因?yàn)槎x了會(huì)計(jì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)方向,如果記錯(cuò),將影響月底結(jié)賬和記賬)

借:銀行存款

上述文章就已計(jì)入費(fèi)用的款項(xiàng)退回怎么處理的問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)具體的闡述,看完文章,你學(xué)會(huì)處理的方法了嗎?本文的解答就到此結(jié)束了,感謝您的閱讀.

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