其他出入庫轉(zhuǎn)碼怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2018-08-01 15:12 來源:網(wǎng)友分享
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其他出入庫轉(zhuǎn)碼怎么做會(huì)計(jì)分錄?

1、領(lǐng)用原材料時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:

借:生產(chǎn)成本(直接構(gòu)成產(chǎn)品的組成部分)

制造費(fèi)用(車間一般耗用)管理費(fèi)用(管理部門耗用)銷售費(fèi)用(銷售部門耗用)貸:原材料

2、產(chǎn)生人工工資,會(huì)計(jì)分錄為:

借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人工資)制造費(fèi)用(車間管理人員工資)管理費(fèi)用(廠部管理人員工資)銷售費(fèi)用(銷售人員工資)貸:應(yīng)付職工薪酬

3、機(jī)器設(shè)備折舊,會(huì)計(jì)分錄為:

借:制造費(fèi)用(車間固定資產(chǎn)折舊)管理費(fèi)用(廠部管理部門折舊)銷售費(fèi)用(銷售部門折舊)貸:累計(jì)折舊

4、期末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄為:

借:生產(chǎn)成本貸:制造費(fèi)用

其他出入庫轉(zhuǎn)碼怎么做會(huì)計(jì)分錄?

5、產(chǎn)品完工,產(chǎn)成品入庫,會(huì)計(jì)分錄為:

借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本

暫估入庫怎么做會(huì)計(jì)分錄?

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款

下月初用紅字

借:原材料 (紅字)

貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字)

收到發(fā)票

借:原材料(材料采購)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅

貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

以上就是關(guān)于其他出入庫轉(zhuǎn)碼怎么做會(huì)計(jì)分錄以及暫估入庫的會(huì)計(jì)分錄做法的解答了.看完文章,你學(xué)會(huì)了嗎?本文的解答就到此結(jié)束了,感謝您的閱讀.

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