固定資產(chǎn)清理銷項(xiàng)稅怎么申報(bào)

2019-09-10 16:56 來源:網(wǎng)友分享
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固定資產(chǎn)清理銷項(xiàng)稅怎么申報(bào)?其實(shí)生產(chǎn)企業(yè)的固定資產(chǎn)只要在設(shè)備處置時(shí)才會有銷項(xiàng)稅申報(bào)的,會計(jì)人員一般會做應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅)的科目處理,具體的介紹資料大家可以看看小編老師整理的資料。

固定資產(chǎn)清理銷項(xiàng)稅怎么申報(bào)?

1、銷售使用過的固定資產(chǎn)同時(shí)具備以下三個(gè)條件的免征增值稅。

第一、屬于企業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)目錄所列貨物;

第二、企業(yè)按固定資產(chǎn)管理,并確以使用過的貨物;

第三、銷售價(jià)格不超過其原值的貨物。

其中有一個(gè)條件不具備就屬于財(cái)稅[2002]29號文件所說的“應(yīng)稅固定資產(chǎn)”按照4%的征收率減半征收增值稅。

2、符合免稅條件處理固定資產(chǎn)收入填在《增值稅納稅申報(bào)表》第八、九行和附表一的第三項(xiàng)“免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售明細(xì)”內(nèi);

3、不符合免稅條件處理固定資產(chǎn)收入填在《增值稅納稅申報(bào)表》第五行,按4%計(jì)算稅額填在21行,減半征收的減征額填在23行。在附表一的第二項(xiàng)“簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)”內(nèi)填寫詳細(xì)情況。

固定資產(chǎn)清理銷項(xiàng)稅怎么申報(bào)?

增值稅的申報(bào)表如何填寫?

1、申報(bào)表適用于增值稅一般納稅人填報(bào)。增值稅A類企業(yè)使用淺綠色申報(bào)表,B類企業(yè)使用米黃色申報(bào)表。增值稅一般納稅人按簡易辦法依照6%征收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。

2、表“經(jīng)濟(jì)類型”欄,按制造業(yè)、采掘業(yè)、電力、煤氣、供水及商業(yè)分別填寫。

3、本表“本期銷項(xiàng)稅額”中的有關(guān)欄次,接下列要求填寫:

(1)特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)如有“一般銷售”、“地產(chǎn)地銷”、“免稅銷售”情況的應(yīng)分別填列,除特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)以外的其它企業(yè),不得填報(bào)“地產(chǎn)地銷”欄,所有企業(yè)如有“出口貨物”情況的都須申報(bào)。

煙、酒、礦物油地產(chǎn)地銷減半征收的,將銷售額一半記入“一般銷售”、一半記入“地產(chǎn)地銷”,分別按其適用稅率計(jì)算銷售稅額。

(2)“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”,按國家稅務(wù)總局計(jì)會統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。

對一些生產(chǎn)、經(jīng)營品種較多的企業(yè),如果一張申報(bào)表貨物名稱填寫不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,對匯總填報(bào)申報(bào)表的,必須附有銷貨方填開的按國家稅務(wù)總局計(jì)會統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分類口徑及不同的稅率分別填列“貨物”清單。

(3)“應(yīng)稅銷售額”的填寫口徑,為增值稅的計(jì)稅銷售額。如企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)核算不作銷售的而按稅法規(guī)定應(yīng)征稅的價(jià)外費(fèi)用,也應(yīng)填入“應(yīng)稅銷售額“中。

(4)“稅率”按所銷售的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的適用稅率填寫,一般納稅人按簡易辦法征稅的貨物,該欄按6%的征收率填寫。

(5)按不同銷售類型計(jì)算其所占銷售總額的百分比①②③④。

固定資產(chǎn)清理銷項(xiàng)稅怎么申報(bào)?整體上來說,關(guān)于小編老師整理的關(guān)于固定資產(chǎn)銷項(xiàng)稅的處理辦法相信大家看完后應(yīng)該都知道了。其實(shí)在企業(yè)固定資產(chǎn)只要在設(shè)備還是處置階段時(shí)才會有銷項(xiàng)稅需要處理,具體的介紹和會計(jì)分錄正文都有提及。小編老師就不再累述,如果大家想學(xué)習(xí)更多的會計(jì)知識都可以來會計(jì)學(xué)堂試試。

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