只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2019-09-03 21:31 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么辦是讓很多剛接觸會(huì)計(jì)行業(yè)的新手朋友們頭疼的問(wèn)題,這主要得看你是否設(shè)置了三級(jí)科目,如果沒(méi)有,你只設(shè)置了二級(jí)科目的話,就不用計(jì)提了,那么如果你設(shè)置了三級(jí)科目呢?詳細(xì)的解答,會(huì)計(jì)學(xué)堂小編已經(jīng)為您整理在下文中了,一起來(lái)看看吧!

本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么辦?

答:1、本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的解決方法得看設(shè)置科目:

(1)如果三級(jí)科目中有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那就得計(jì)提,

(2)如果只設(shè)了二級(jí)科目,那就不用計(jì)提,這樣的話,就得看借貸方,及余額了.

(3)應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的余額就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額,這個(gè)差額本月未抵扣完,留待下月繼續(xù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅.

2、銷項(xiàng)稅,一般是指銷售貨物或有應(yīng)稅項(xiàng)的稅金時(shí)應(yīng)交的稅金 . 所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅.銷項(xiàng)稅額是一般納稅人在銷售貨物時(shí),向購(gòu)貨方收取的貨物增值稅稅額.一般納稅人在銷售貨物時(shí)要收兩部分錢,一部分是不含稅價(jià)款,一部分是銷項(xiàng)稅額.

只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

答:進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅每月要結(jié)轉(zhuǎn).

月末需要把進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),這樣才知道需要交多少稅.

只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

4、實(shí)際交納增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

在閱讀完本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么辦之后,相信大部分會(huì)計(jì)朋友對(duì)此都有了一定的了解,以后處理這類問(wèn)題,也應(yīng)該更加游刃有余了.此外,會(huì)計(jì)學(xué)堂小編還為您介紹了只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,希望對(duì)你們有所幫助.

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