收到發(fā)票的費用預(yù)提怎么做分錄?

2018-10-15 16:57 來源:網(wǎng)友分享
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收到發(fā)票的費用預(yù)提怎么做分錄?發(fā)票無小事,小編已經(jīng)把相關(guān)的內(nèi)容整理在下文了,感興趣的可以閱讀一下,財務(wù)工作是一個需要耐心和細心的工作,尤其是在做賬報稅方面,一個小小的錯誤也可能造成很大后果,希望大家都能謹慎對待。

收到發(fā)票的費用預(yù)提怎么做分錄?

沖回原先預(yù)提

借,銷售費用

貨,預(yù)提費用或預(yù)付賬款

計提費用但是發(fā)票沒來怎么做賬?

一、發(fā)票未到計提水電費的會計分錄是:

借:預(yù)付賬款-水電費

貸:銀行存款/現(xiàn)金等

二、待發(fā)票到,再沖預(yù)付賬款科目,會計分錄是:

借:管理費用-水電費

貸:預(yù)付賬款-水電費

收到發(fā)票的費用預(yù)提怎么做分錄?

計提和攤銷沒有發(fā)票,可以在記賬憑證摘要欄寫明"計提福利費、計提職工教育費等"相關(guān)內(nèi)容;也可以自己打印一張計提和攤銷的表格,作為原始憑證入。

賬上個月多計提的增值稅如何沖銷?

多提的增值稅可以在下月少提.也可以做沖銷多提增值稅的憑證.即:

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅金-- (紅字)

或:

借:應(yīng)交稅金--

貸:主營業(yè)務(wù)收入

多提了銷項稅肯定少記了上月的營業(yè)收入,多提部分可補轉(zhuǎn)入營業(yè)收入。

上文介紹了關(guān)于收到發(fā)票的費用預(yù)提怎么做分錄的內(nèi)容,相信你已經(jīng)掌握了這一知識點,以后不管是在實操做賬還是會計考試你都能輕松解決這類問題了,學(xué)習(xí)更多會計知識,請繼續(xù)關(guān)注會計學(xué)堂!

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