暫估原材料如何做會(huì)計(jì)分錄?

2018-09-25 17:46 來源:網(wǎng)友分享
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暫估原材料如何做會(huì)計(jì)分錄?這個(gè)是有步驟的,大家可以按照記賬步驟來處理,首先需要暫估記賬,之后看發(fā)票到?jīng)]到,沒到的話就需要沖回了,到了就按流程記賬,交稅等,具體的步驟請(qǐng)看下文會(huì)計(jì)學(xué)堂小編的詳細(xì)解析!

暫估原材料如何做會(huì)計(jì)分錄?

1、本月材料暫估:

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款-材料暫估

2、到了下個(gè)月,如果還沒確定下來,需要沖回:

借:原材料(紅字)

貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字)

3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬:

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

暫估原材料如何做會(huì)計(jì)分錄?

暫估入賬的原材料的會(huì)計(jì)處理

購(gòu)買原材料,材料已入庫(kù),但發(fā)票未到,怎么處理

可以暫估入帳

借:原材料

貸:應(yīng)付帳款

等以后發(fā)票收到了再?zèng)_紅,

借:原材料  紅字

貸:應(yīng)付帳款 紅字

然后按照發(fā)票入帳

借:原材料

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等

上文小編介紹了暫估原材料如何做會(huì)計(jì)分錄?關(guān)于這個(gè)內(nèi)容,大家了解的怎么樣了呢?按照上文三個(gè)步驟處理,相信大家沒有什么大問題的,更多相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂的更新!

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